借:勞務(wù)成本-勞務(wù)費20 貸:銀行存款/應(yīng)付款賬20
老師您好 我問一下 人力資源服務(wù)的不是差額征稅嗎? 我是不是可以以銷售額作為全部收入 或者以銷售額-代收工資 社保一類的做收入?
老師,你好!我公司是小規(guī)模的包裝加工企業(yè),找人力資源服務(wù)公司的派來的人加工包裝,每月打款打款給人力資源公司。工資他們自己發(fā)放。這是我公司收到對方開的發(fā)票,開票名稱寫的是人力資源服務(wù)費-代發(fā)工資。為什么不是勞務(wù)費,或者是服務(wù)費。這個有什么影響啊?還有差額征稅,
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費,6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進(jìn)項,但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費加保潔服務(wù),這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費和勞務(wù)服務(wù)費分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費是有進(jìn)項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師,收到對方開過來的人力資源服務(wù)發(fā)票,上面注明差額征稅,備注了工資、服務(wù)費金額,我怎么做賬???
老師好,我收到一張人力資源服務(wù)--勞務(wù)服務(wù)費差額征收金額為20萬,稅額為0,我要怎么做賬呀。以前沒做過這類賬
領(lǐng)用本單位外購原材料一批用于工程建設(shè),原材料實際成本為10000怎么做分錄?
免稅的怎么轉(zhuǎn)出啊,電子稅務(wù)局申報的時候
老師您好,我想請教一下,比如我們工地購買一批鋼筋暫時讓對方不開票,后期再開,這樣對公轉(zhuǎn)賬對對方材料商會有風(fēng)險?
老師請問我們公司2024年就一個人年度工資申報,2025年4月份申報社保,出來工資調(diào)整我在電子稅務(wù)局添加出來登記年度是2024年,現(xiàn)在報2024年度繳費工資申報,我添加的兩個人也在,我填的是上年新繳費工資申報,系統(tǒng)一直顯示處理中,說單位存在多個社保登記信息。什么情況
請問下如果付貨款是因為有稅金往來的話,我這邊要掛什么科目或者做什么往來呢,比如我們對公付10萬貨款,但是對方扣4點的稅金,私下返還剩余款回來,我這邊內(nèi)部要怎么做賬合適
老師,親問企業(yè)捐贈抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補開發(fā)票嗎?公司捐贈抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請問對應(yīng)開回來的成本專用發(fā)票的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師,我弄錯了。我公司新增了勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),開出了一張這樣的發(fā)票,作為公司財務(wù)要怎么做呀
是不是借:應(yīng)收賬款--10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬
相當(dāng)于不用交稅了。對不
差額征稅,不交稅了的
那我做分錄對不
不需要做分錄,正確申報就是了
啊,公司開出發(fā)票不做分錄?為啥
你開出發(fā)票就是你寫的那個分錄
對方公司錢還沒打
款沒打,就是你前面做的那個分錄呀