不需要 除了“發(fā)電廠與電網(wǎng)之間、電網(wǎng)與電網(wǎng)之間書立的購售電合同”,其他供用電、水、氣、熱力合同不屬于印花稅的征稅范圍,書立人不需要繳納印花稅。
我公司屬于掛靠公司。承接天然氣土建工程,請問需要繳納什么稅務(wù)?繳納百分之九的增值稅和百分之二的企業(yè)所得稅和萬分之三的印花稅是否合理?掛靠的公司需要我們交進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可是我們承包的工程并不需要我們購買材料。所以沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否還需要上交?如果上交抵扣后的退款如何處理?我們需要上交的稅務(wù)的稅率是多少?
老師我們企業(yè)與b企業(yè)共用一個電表。電網(wǎng)開給我企業(yè)10萬得電費(fèi),我企業(yè)自行開給b企業(yè)銷售發(fā)票,售電??墒抢蠋熚覀冇媒毁忎N合同印花稅嗎? 我們每次都交。但是我們企業(yè)是生產(chǎn)制造企業(yè)。我也不知道用不用交印花稅
你好,老師,請問一下,比如我公司7月份生產(chǎn),8月份才能收到燃?xì)赓M(fèi)(主要材料)發(fā)票,那我7月份是不是要暫估天然氣,然后8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我7月份不知道用了多少天然氣要怎么暫估。我現(xiàn)在是等8月份收到7月份燃?xì)赓M(fèi)在借:制造費(fèi)用-天然氣,貸:應(yīng)付賬款 那這樣好像就不符合配比性原則,可以嗎,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
你好,老師我想問一下,我們給別人的企業(yè)安裝一個鍋爐房,和他們簽了使用合同,鍋爐房我們每月在燃?xì)夤境淙細(xì)?,我們每天記錄使用燃?xì)饬浚仩t生產(chǎn)的蒸汽我們也每天記錄,生產(chǎn)的蒸汽會計(jì)記到庫存商品了,后面鍋爐改造,不使用燃?xì)饬?,改用顆粒燒火,現(xiàn)在有個問題是,蒸汽已經(jīng)用完,但是賬上還有10萬的庫存商品,這怎么辦
我們是制造業(yè)企業(yè),生產(chǎn)產(chǎn)品需要天然氣,燃?xì)夤窘o我們開票,用不用交印花稅,雙方之間也沒有訂立合同
老師,請教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請教一個問題,我們公司屬于銷售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場價(jià)值為(??)萬元。
民間非營利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理