你好,這個(gè)是銷(xiāo)售產(chǎn)品的還是購(gòu)買(mǎi)商品的?
老師,請(qǐng)問(wèn)在征稅環(huán)節(jié),如果是一般納稅人是能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,一環(huán)扣一環(huán)往下進(jìn)展。 但如果是小規(guī)模納稅人呢,購(gòu)進(jìn)服務(wù)后,取得了專(zhuān)票不能抵扣,全額計(jì)入了成本。這種情況,稅務(wù)是怎么監(jiān)管呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司2020年到的項(xiàng)目款,然后今年年初的時(shí)候就支付去年項(xiàng)目的貨款和人工費(fèi)等,但是都沒(méi)有發(fā)票回來(lái),導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬(wàn)的金額,但是實(shí)際是支付貨款的了,2020年我們公司是所得稅核定征收,這個(gè)我還要去處理嗎?要怎么才能消掉這些現(xiàn)金?
老師,單位是一般納稅人,4月份取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也已在發(fā)票勾選系統(tǒng)勾選,問(wèn)一下我4月份沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),4月份是取得的專(zhuān)用發(fā)票怎么記賬呢,舉個(gè)例子,銀行存款付了廣告費(fèi)4000元,金額是3480元,稅額是520元,這個(gè)帳怎么記
6、12月5日,購(gòu)進(jìn)原材料一批,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,注明價(jià)款100000元,稅額13000元。取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的運(yùn)費(fèi)普通發(fā)票一張,注明運(yùn)費(fèi)6000元,裝卸費(fèi)3000元,款項(xiàng)均未支付,企業(yè)賬務(wù)處理如下:借:原材料108190應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13810貸:應(yīng)付賬款122000請(qǐng)問(wèn)此業(yè)務(wù)應(yīng)如何繳納增值稅,賬務(wù)處理應(yīng)如何修正?
老師你好,我想咨詢(xún)下我們我們支付的財(cái)產(chǎn)擔(dān)保費(fèi)開(kāi)了專(zhuān)票入賬后,勝訴后客戶把擔(dān)保費(fèi)退回給我們了,這種情況我們之前入賬的費(fèi)用需要沖銷(xiāo),那涉及的進(jìn)項(xiàng)要怎么辦,我們沒(méi)有取得負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)出來(lái)嗎,
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個(gè)體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個(gè)人賬號(hào),這個(gè)店沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶,銀行退回了,告訴說(shuō)是戶名不對(duì),請(qǐng)問(wèn),1、這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的正確嗎?2、按照這個(gè)發(fā)票可以把款打到個(gè)人賬戶里嗎?
為什么溢價(jià)的,債權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化敏感 折價(jià)的,不敏感?
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒(méi)有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
銷(xiāo)售產(chǎn)品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)
借銷(xiāo)售費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行715 應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銷(xiāo)售費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 還有一種方式,借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入
謝謝郭老師,我按照第一種做法,以后能找到原因,那我勾選時(shí)還是直接把這張發(fā)票勾選哈
對(duì)的,是的,都需要勾選的