您好,我產(chǎn)賣出去不含 稅價(jià),這個(gè)也是要按13%繳增值稅的(一般納稅人)
想請(qǐng)教一下,我有一筆銷售業(yè)務(wù),中間人介紹的,我買入這個(gè)材料的時(shí)候價(jià)格為0.42元(含稅13%),但是這個(gè)是別人介紹的買賣,賣出去賣的1元(含稅13%)。在這買賣中還有個(gè)價(jià)格是中間人給我實(shí)際的賣價(jià),1元跟這個(gè)實(shí)際賣價(jià)的差額是要給中間人的。這部分差額有13%的稅是我交了,所以跟中間人之間的價(jià)格要怎么算,我們企業(yè)才能不虧呢??
請(qǐng)問(wèn)我們讓我們的供應(yīng)商開票給加工廠(含稅13%),加工廠給錢給供應(yīng)商,然后加工廠開成品票給我們?那我們是把供應(yīng)商的材料錢含稅給加工廠還是不含稅?
你好...比如我們幫別人加工..不含稅金額100 稅額13...一共是113 合同簽的是不含稅金額..100元.我們給對(duì)方開發(fā)票的話是對(duì)方給我們付款113 我們領(lǐng)用材料領(lǐng)超了10元的成本價(jià) 我們應(yīng)該是從113-10 還是100-10
你好,買材料供應(yīng)商開13%含稅價(jià)我們,我們賣出去不含稅價(jià),我們實(shí)際繳稅是13%還是10%呢
你好,買材料供應(yīng)商開13%含稅價(jià)我們,我們賣出去不含稅價(jià),我們實(shí)際承擔(dān)的稅率是多少
用的T+系統(tǒng),今天選單自動(dòng)生成的應(yīng)付賬款為什么在借方
學(xué)校食堂的累計(jì)盈余包括固定資產(chǎn)凈值嗎?
付費(fèi)用類的款,都放其他應(yīng)付款科目可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)收到200多萬(wàn)元分紅款要怎樣申報(bào)
為什么購(gòu)買商品用于員工福利。不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,用于管理費(fèi)用,辦公費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?老師
老師,收到6萬(wàn)元,對(duì)方扣了13%的稅點(diǎn) 那我扣之前,是多少錢? 怎么計(jì)算
租房發(fā)票怎么那么高是不是沒(méi)開對(duì)
我是公司,干完工裝活,客戶要開13%專票,我沒(méi)有成本票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦。
我是個(gè)體戶,我給客戶開專票,稅是我繳納還是客戶繳納啊。如果是我繳納,我是全額繳納嗎?
a公司法人是b公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這叫關(guān)聯(lián)公司,一個(gè)公司出問(wèn)題,另一個(gè)公司會(huì)受牽連對(duì)吧,那a,b公司是一個(gè)法人,a公司出問(wèn)題會(huì)牽連b公司嗎
好的,那實(shí)際上賺的差價(jià)稅點(diǎn)是多少呢
您好,差價(jià)就是增值額,實(shí)際繳的稅就是增值額的13%
那她這個(gè)10個(gè)點(diǎn)是怎么算的啊
您好,這圖看不懂,我圈出這個(gè)回答問(wèn)題好多啊,不含 稅除1.13=含 稅,第一次聽(tīng)說(shuō),一般納稅人就是13%,他是問(wèn)增值稅稅負(fù)還啥啊
應(yīng)該是不含稅價(jià)乘以1.13吧,可能打錯(cuò)了,我也不太清楚,我只是代問(wèn)一下這個(gè)問(wèn)題
我也不太清楚,謝謝您了
您好啊,圖中問(wèn)題可能是簡(jiǎn)化了,就不是明白他問(wèn)這個(gè)10% 是增值稅稅負(fù)還是增值稅稅率,現(xiàn)在10%增值稅稅率沒(méi)有
好,謝謝您
親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!