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請問郭老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)是出口合同簽訂了就要申報免抵退出口銷售額,而不是免稅銷售額是吧?

2023-06-30 20:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-30 20:15

你好 報關(guān)之后申報就可以 是免抵退銷售額申報

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快賬用戶4844 追問 2023-06-30 20:19

是填在附表一第16港未開具發(fā)票銷售額那里嗎? 另外出口企業(yè)要給國外客戶開發(fā)票嗎?還是說只需要形式發(fā)票就可以?形式發(fā)票是不是可有可無?只必須要有出口合同就可以了吧?

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快賬用戶4844 追問 2023-06-30 20:20

打錯字了第16行

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齊紅老師 解答 2023-06-30 20:21

給我開發(fā)票的可以的,你數(shù)據(jù)退稅的發(fā)票有要求嗎?沒有要求的可以開也可以不用開。

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快賬用戶4844 追問 2023-06-30 20:22

我怎么聽說出口合同簽訂了就可以申報免抵退收入了,我就恐怕出口合同跟報關(guān)單金額不一樣怎么辦?我記得有的合同包括運費什么的一個總額,報關(guān)單卻不是總額

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齊紅老師 解答 2023-06-30 20:22

那你沒有出口也先報嗎?萬一有點問題呢?

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快賬用戶4844 追問 2023-06-30 20:23

老師說的是開什么發(fā)票?是普票還是形式發(fā)票?

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快賬用戶4844 追問 2023-06-30 20:25

老師原來報都是報關(guān)單出來后申報嗎?那退稅什么時候申報?是不是不一定和免抵退收入一起申報?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 20:27

不管哪個發(fā)票都可以的 是的 最早是這個時間 你要開發(fā)票等著開了發(fā)票申報 申報了增值稅就可以申請出口退稅 不一定

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快賬用戶4844 追問 2023-06-30 20:37

1.發(fā)票沒開的話根據(jù)報關(guān)單填在未開具發(fā)票那里是嗎? 2.開具形式發(fā)票填哪里? 3.如果開了發(fā)票就填附表一第16行開具普票那里是嗎? 4.開形式發(fā)票是英文的,普票是咱們國內(nèi)的普票中文的,形式發(fā)票或普票都是要給到國外客戶嗎?還是開了不需要給,只要有合同就行

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快賬用戶4844 追問 2023-06-30 20:38

5.退稅申報在哪里報?退稅申報得等到收匯才可以報吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 20:40

第一個是的,第二個開具的其他發(fā)票,第三個是的,第4個英文的需要給客戶 不給就別開 退稅申報,你看一下你當?shù)仉娮佣悇?wù)局 登錄電子稅務(wù)局-我要辦稅-出口退稅管理模塊 在出口退(免)稅申報模塊中,進免抵退稅申報的在線申報

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快賬用戶4844 追問 2023-06-30 22:07

1.形式發(fā)票不是必開的是嗎?還是說看國外客戶是否要求要形式發(fā)票再看是否開? 2.如果開普通發(fā)票(中文)是不是就不要給國外客戶了? 3.先在出口退稅模塊申報經(jīng)稅局審核通過后退稅額就直接出現(xiàn)在增值稅報表中嗎?出現(xiàn)在哪個表?具體哪一行? 4.聽說還有不能抵的那部分怎么填?填在哪里?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 22:32

第一個不是必須開的,你們自己協(xié)商就行 第二個你開出來給對方,對方不要的話,你自己留存 普通發(fā)票和形式發(fā)票是一樣的 第三個先申報增值稅,然后在出口退稅里面申報 第四個是什么意思啊,不允許你退稅,允許你免稅還是怎么了。

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快賬用戶4844 追問 2023-07-01 10:24

老師,第三點我不太明白不是說在出口退稅模塊申報免抵退稅嗎?那增值稅報表中是手填免抵退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-01 10:27

對的,是的,不管你手動還是系統(tǒng)自動,反正是先申報了增值稅,大部分企業(yè)銷售額都是自動的。

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你好 報關(guān)之后申報就可以 是免抵退銷售額申報
2023-06-30
是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額
2023-05-18
您好 當期免抵退稅銷售額:是申報出口的銷售額
2021-08-06
你好生產(chǎn)企業(yè)的在免抵退里面。
2022-06-07
你好 附表一免抵退銷售額
2020-10-19
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