你好 報關(guān)之后申報就可以 是免抵退銷售額申報
生產(chǎn)企業(yè)出口只免不退稅填報增值稅申報表天免抵退銷售額還是免稅銷售額
生產(chǎn)型出口企業(yè)計算稅負率的時候,當期免抵退稅銷售額:是指當月開具的出口發(fā)票銷售額,還是申報出口的銷售額
生產(chǎn)型出口企業(yè)把免抵退銷售額寫入免稅銷售額,已經(jīng)退稅成功不能更改申報表,稅都沒錯就是填錯欄了!
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會計做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
請問郭老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)是出口合同簽訂了就要申報免抵退出口銷售額,而不是免稅銷售額是吧?
老師好!公司全額繳納員工社保。員工個人繳納部分如何做賬?
老師,只有通過公司公戶結(jié)算的才能使用銀行存款科目核算嗎?如果是老板私戶轉(zhuǎn)錢給對方就不能,是不是?
個體工商戶不用報工資薪金,那工人成本怎么體現(xiàn)
老師,營業(yè)外收入做會計分錄的時候需要做應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–銷項稅額科目嗎?
老師,小規(guī)模公司,公司應(yīng)付給報銷人李五清潔費500元,公司未付款,但是這筆500元業(yè)務(wù)不是公司付款給報銷人李五,而是由王二負責付款,怎么做會計分錄
財務(wù)報表年報數(shù)據(jù)是不是要和12月份的報表數(shù)據(jù)一直致
請問老師,繳納24年匯算清繳所得稅分錄怎么寫?小企業(yè)還用 以前年度損益調(diào)整 科目嗎
請問電子稅務(wù)局怎么用短信驗證碼登錄呢
老師你好,我們是4s店,廠家購車10萬,別的同行,需要,我們給同行也是10萬,同行給我們轉(zhuǎn)10萬,開專票,怎么做賬務(wù)處理,內(nèi)賬
老師物業(yè)公司的電費是主營業(yè)務(wù)成本嗎?
是填在附表一第16港未開具發(fā)票銷售額那里嗎? 另外出口企業(yè)要給國外客戶開發(fā)票嗎?還是說只需要形式發(fā)票就可以?形式發(fā)票是不是可有可無?只必須要有出口合同就可以了吧?
打錯字了第16行
給我開發(fā)票的可以的,你數(shù)據(jù)退稅的發(fā)票有要求嗎?沒有要求的可以開也可以不用開。
我怎么聽說出口合同簽訂了就可以申報免抵退收入了,我就恐怕出口合同跟報關(guān)單金額不一樣怎么辦?我記得有的合同包括運費什么的一個總額,報關(guān)單卻不是總額
那你沒有出口也先報嗎?萬一有點問題呢?
老師說的是開什么發(fā)票?是普票還是形式發(fā)票?
老師原來報都是報關(guān)單出來后申報嗎?那退稅什么時候申報?是不是不一定和免抵退收入一起申報?
不管哪個發(fā)票都可以的 是的 最早是這個時間 你要開發(fā)票等著開了發(fā)票申報 申報了增值稅就可以申請出口退稅 不一定
1.發(fā)票沒開的話根據(jù)報關(guān)單填在未開具發(fā)票那里是嗎? 2.開具形式發(fā)票填哪里? 3.如果開了發(fā)票就填附表一第16行開具普票那里是嗎? 4.開形式發(fā)票是英文的,普票是咱們國內(nèi)的普票中文的,形式發(fā)票或普票都是要給到國外客戶嗎?還是開了不需要給,只要有合同就行
5.退稅申報在哪里報?退稅申報得等到收匯才可以報吧?
第一個是的,第二個開具的其他發(fā)票,第三個是的,第4個英文的需要給客戶 不給就別開 退稅申報,你看一下你當?shù)仉娮佣悇?wù)局 登錄電子稅務(wù)局-我要辦稅-出口退稅管理模塊 在出口退(免)稅申報模塊中,進免抵退稅申報的在線申報
1.形式發(fā)票不是必開的是嗎?還是說看國外客戶是否要求要形式發(fā)票再看是否開? 2.如果開普通發(fā)票(中文)是不是就不要給國外客戶了? 3.先在出口退稅模塊申報經(jīng)稅局審核通過后退稅額就直接出現(xiàn)在增值稅報表中嗎?出現(xiàn)在哪個表?具體哪一行? 4.聽說還有不能抵的那部分怎么填?填在哪里?
第一個不是必須開的,你們自己協(xié)商就行 第二個你開出來給對方,對方不要的話,你自己留存 普通發(fā)票和形式發(fā)票是一樣的 第三個先申報增值稅,然后在出口退稅里面申報 第四個是什么意思啊,不允許你退稅,允許你免稅還是怎么了。
老師,第三點我不太明白不是說在出口退稅模塊申報免抵退稅嗎?那增值稅報表中是手填免抵退稅嗎?
對的,是的,不管你手動還是系統(tǒng)自動,反正是先申報了增值稅,大部分企業(yè)銷售額都是自動的。