你好 這個(gè)不行,這個(gè)填錯(cuò)了就不能再改了
生產(chǎn)企業(yè)增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷(xiāo)售額是系統(tǒng)自動(dòng)生成還是手動(dòng)填寫(xiě)?生產(chǎn)企業(yè)增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷(xiāo)售額是系統(tǒng)自動(dòng)生成還是手動(dòng)填寫(xiě)?
生產(chǎn)企業(yè)出口只免不退稅填報(bào)增值稅申報(bào)表天免抵退銷(xiāo)售額還是免稅銷(xiāo)售額
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物,那個(gè)增值稅申報(bào)表,銷(xiāo)售額是填在第7欄免抵退稅,還是第8欄免稅銷(xiāo)售額?
生產(chǎn)型出口企業(yè)把免抵退銷(xiāo)售額寫(xiě)入免稅銷(xiāo)售額,已經(jīng)退稅成功不能更改申報(bào)表,稅都沒(méi)錯(cuò)就是填錯(cuò)欄了!
去年9月份出口的,銷(xiāo)售額填在增值稅申報(bào)表免抵退攔里已申報(bào),去年沒(méi)有申請(qǐng)退稅,今年申請(qǐng)退稅,稅務(wù)說(shuō)銷(xiāo)售額里有一部分是買(mǎi)進(jìn)的備件,不能退稅,需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。銷(xiāo)售額填寫(xiě)在了免抵退攔里,需要修改報(bào)表把一部分不能退稅的銷(xiāo)售額改到免稅攔嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?