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老師 下午好 公司是一般納稅人,購(gòu)入一批原材料—燈珠,貨已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),款沒有付,發(fā)票沒有收到,這筆分錄怎么做呢

2023-06-30 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-30 16:56

暫估入庫(kù) 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?原材料(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

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快賬用戶3508 追問 2023-06-30 17:00

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-30 17:03

不客氣,祝你工作順利

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暫估入庫(kù) 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?原材料(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-06-30
您好,內(nèi)賬一樣的分錄,因?yàn)榘l(fā)票以后還是會(huì)到的,內(nèi)外賬的差異就是無票收入和無票支出不體現(xiàn)在外賬但記錄在內(nèi)賬
2023-10-08
同學(xué)你好 很高興為你解答 次月反分錄沖銷是因?yàn)閷?shí)際金額到了 所以按照實(shí)際金額重新入賬的
2021-12-05
同學(xué)你好 如果是小規(guī)模 借 原材料_A.材料70400 貸 應(yīng)付賬款70400
2020-10-07
你好,1借原材料貸應(yīng)付賬款暫估 2紅字沖回1,再借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款 3借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
2024-06-22
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