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您好老師,現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點對講機,工作掛牌,和有點工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長期待攤費用-開辦費-辦公費/工具費用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因為出入庫系統(tǒng)是單獨另外上的軟件速達3000,那我用速達3000,還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面,入庫和出庫嗎?如果做了,那月底正常需要用速達3000的盤點和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達出入庫系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了啊?如果再做就是重復了對嗎?

2023-06-30 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-30 13:53

你好; 1. 固定資產(chǎn)的話; 要做固定資產(chǎn)卡片的 ;如果是有材料和工具等 ;你 就需要入庫到入庫和出庫的? 2.是的; 你一定要注意系統(tǒng)的使用;如果說你系統(tǒng)可以自動生成憑證的; 你就別單獨去做科目了。到時會重復的?

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快賬用戶3655 追問 2023-06-30 14:02

您好老師固定資產(chǎn)用金蝶系統(tǒng)的固定資產(chǎn)模塊已經(jīng)做進去了,我現(xiàn)在就是不敢肯定,我這邊金蝶軟件系統(tǒng)已經(jīng)把固定資產(chǎn)入了賬了。然后對講機,工作掛牌,和有點工具都直接入到長期待攤費用-開辦費里面了。那這些東西出入庫系統(tǒng)該做出入庫還得做,就是不用再導出數(shù)據(jù)做到金蝶做賬系統(tǒng)里面了是吧?再做就是重復了對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 14:04

你好; 那就別重復了哦 ; 不能在做了。??

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快賬用戶3655 追問 2023-06-30 14:54

這我明白了。然后后面再來這些工具和物料需要入出入庫系統(tǒng),入完之后,月底之前盤點會做入庫和出庫分錄,然后平時當庫管出入庫完這些工具和物料之后,會有支出單和發(fā)票提交到我總賬這,那我咋入賬做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 14:57

你好 ; 對的; 你就記得? ? 一開始做了費用了。 你在入庫和出庫 在做分錄 ;等下你會 重復祖宗的?

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快賬用戶3655 追問 2023-06-30 15:37

這我明白了。然后后面再來這些工具和物料需要入出入庫系統(tǒng),入完之后,月底之前盤點會做入庫和出庫分錄,然后平時當庫管出入庫完這些工具和物料之后,會有支出單和發(fā)票提交到我總賬這,那我咋入賬做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:40

你好;? 你之前已經(jīng)做了費用; 就不能在走科目了? ?

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快賬用戶3655 追問 2023-06-30 16:01

對的老師,從下個月開始物料和工具就用出入庫系統(tǒng)了。然后入庫和出庫的分錄我分別做如下: 入庫: 借:原材料/庫存商品/低值易耗品/物料用品 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 出庫: 借:管理費用/銷售費用 貸:原材料/庫存商品/低值易耗品/物料用品 庫管入庫完畢之后把發(fā)票給采購,采購寫支出單,同時把發(fā)票都給總賬入賬 借:應(yīng)付 賬款-供應(yīng)商 進項稅額 貸:銀行存款 這樣對嗎? 如果是送菜的供應(yīng)商月結(jié)的這樣的,那就等供應(yīng)商對完賬,開好發(fā)票,然后給采購,采購寫支出單和把發(fā)票同時給總賬再入賬 借:應(yīng)付賬號 貸:銀行存款 整體的是這樣嗎老師?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 16:07

入庫: 借:原材料/庫存商品/低值易耗品/物料用品 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 出庫: 借:管理費用/銷售費用 貸:原材料/庫存商品/低值易耗品/物料用品 這個分錄已經(jīng)做了 ; 你為什么還要走科目;? 你這個是? 幾筆業(yè)務(wù)的??

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快賬用戶3655 追問 2023-06-30 17:00

老師咱還得付供應(yīng)商款呢,得走比分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-30 17:04

你好 ;? 那你做; 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ; 就可以了。??

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快賬用戶3655 追問 2023-06-30 18:08

對對老師你說的對,我看之前的酒店的總賬就是這樣做的,因為是一般人,應(yīng)該做如下對吧? 借:應(yīng)付賬款 進項稅額 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是有另外一種情況,就是采購拿到發(fā)票和入庫單之后給我,暫時付不了款,我這審批完沒付款那就先放出納那?出納啥時候付完款再我再做上面的分錄入賬對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 18:10

你好;? ? 之前進項稅沒有做的話; 就這樣做就可以了。對的?

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快賬用戶3655 追問 2023-06-30 18:38

額額老師出入庫軟件普票是含稅入,專票都是不含稅入庫,聽您的,剛說的第二種下面的情況我處理的對嗎? 現(xiàn)在就是有另外一種情況,就是采購拿到發(fā)票和入庫單之后給我,暫時付不了款,我這審批完沒付款那就先放出納那?出納啥時候付完款再我再做上面的分錄入賬對嗎? 您之前是不是在大型酒店做過會計呀?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 18:40

你好;對的哈; 你把進項稅 補做進去哈;? ?2.是的;到時掛應(yīng)付賬款貸方的 、是的

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快賬用戶3655 追問 2023-06-30 18:44

2.是的;到時掛應(yīng)付賬款貸方的 、是的 老師這個不付款的不能掛應(yīng)付吧,因為所有入庫成本會計月底結(jié)賬的時候會做 借:原材料 貸:應(yīng)付 如果這個采購拿著入庫單和發(fā)票給我,我再入一次 借原材料 進項 貸:應(yīng)付 那就重復了吧?我就只能等出納付款之后我再入賬吧?直接沖成本的之前應(yīng)付 借:應(yīng)付 進項 貸:銀行存款 我有點蒙了

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齊紅老師 解答 2023-06-30 18:46

你好;? 已經(jīng)做了就不用做了; 免得重復了 ;2.意思是之前入庫沒有發(fā)票做了一次暫估 ;現(xiàn)在收到發(fā)票了 ;在做一次; 就重復了。 你首先要紅沖暫估分錄 ;在去 重新入庫哦; 不然你等下貨物數(shù)量會多;?

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快賬用戶3655 追問 2023-06-30 18:56

老師啊,沒給發(fā)票的時候入庫,我看庫管就是用對方的送貨單寫明價格,然后庫管入的時候就價稅分離,把稅不入進去,只入不含稅價格,等發(fā)票來了就和系統(tǒng)入的能對上,老師方便加您微信嗎?想請教下您,打字我有點說不明白

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齊紅老師 解答 2023-06-30 19:06

你好;? 如果你能判斷? 收到的發(fā)票 是專票; 你就不含稅來入帳 ;如果是普票就含稅入職

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同學你好 對的 是這樣的
2023-06-30
你好; 1. 固定資產(chǎn)的話; 要做固定資產(chǎn)卡片的 ;如果是有材料和工具等 ;你 就需要入庫到入庫和出庫的? 2.是的; 你一定要注意系統(tǒng)的使用;如果說你系統(tǒng)可以自動生成憑證的; 你就別單獨去做科目了。到時會重復的?
2023-06-30
同學你好 對的 入賬一次就可以
2023-06-30
1.問題是什么 2.要開發(fā)票的,沒有發(fā)票做費用要調(diào)增的 3.沒有發(fā)票都是要調(diào)增的
2020-09-01
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