你好!不是,是工資總額的14%扣除。 不能一起
老師請問福利費(fèi)是什么時候計提嗎?是在有發(fā)生福利費(fèi)時才計提,還是在年底前按應(yīng)付工資總額的借方數(shù)還是貸方數(shù)計提嗎?
老師,計提本月應(yīng)付職工薪酬369000,之后又按工資總額的30計提五險一金,和按工資總額的10%計提工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi),按工資總額的14%計提職工福利費(fèi)。那員工實(shí)際到手的工資是計提的本月應(yīng)付職工薪酬減去這些五險一金,工會經(jīng)費(fèi),教育經(jīng)費(fèi)嗎?那職工福利費(fèi)呢?
老師好,職工福利費(fèi)是按照應(yīng)付職工薪酬貸方的工資總額14%提取嗎?如果前一年有工資總額,但是沒有發(fā)生福利費(fèi),那么第二年可以累加前一年的工資總額一起計提福利費(fèi)嗎?謝謝
職工福利費(fèi)不超過工資總額的14%所得稅前扣除,超過部分可以次年結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 是應(yīng)付職工薪酬—職工工資借方還是貸方來計算14%
職工福利費(fèi)不超過工資薪金總額14%,這里的工資薪金總額是怎么算的, 你好,是實(shí)際發(fā)放的工資。 就是應(yīng)付職工薪酬,借方累計數(shù)! 但是應(yīng)付職工薪酬合計數(shù)是一級科目,并沒有扣除福利費(fèi),可以說詳細(xì)點(diǎn)嗎包括次年一月工資嗎?
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個款項(xiàng)之前的會計已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動,直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
就是說當(dāng)年所發(fā)生的福利費(fèi),只能以當(dāng)年的工資總額的14%為標(biāo)準(zhǔn)對嗎?
你好!是的,就是這樣的
老師所說的按14%扣除,指的是我全年福利費(fèi)總額如果不超工資總額的14%,就可以全部扣除對嗎?
你好!是的,就是這樣理解
非常感謝老師的指導(dǎo)
你好!不用客氣的了