你好,你們和供應(yīng)商簽訂的合同嗎? 供應(yīng)商給你提供的貨物。
我們替供應(yīng)商支付給第三方檢測費,第三方已經(jīng)開票給我們了?,F(xiàn)在供應(yīng)商要打款給到我們對公賬戶,而且不要我們開發(fā)票,這樣操作可行嗎?賬務(wù)怎么處理?
我去年6月貸的款,然后打給供應(yīng)商了,供應(yīng)商打到我公司的個人頭上,然后12月公司名義開了收據(jù)給供應(yīng)商,但是這個錢打過來的分錄一直沒做,我現(xiàn)在拿著去年12月的收據(jù)做分錄,可以嘛?怎么做,員工錢還沒入帳,分錄怎么做?
請問供應(yīng)商把發(fā)票開給我們,按道理我們是把材料款打到他們賬戶上,但是對方委托第三方收款,這樣可以嗎?
我司制造業(yè),打算付款給材料供應(yīng)商,可是不打款給供應(yīng)商,打款給第三方供應(yīng)鏈,然后還收取了手續(xù)費,這啥意思
老師我們和客戶簽的5000的銷售軟件租賃合同,然后客戶給供應(yīng)商打款5000貨款,我們就不給客戶開票了,然后供應(yīng)商給我們返點3000,我們給供應(yīng)商開票3000,那這筆業(yè)務(wù)我們做賬收入是算5000還是3000呢算不算2000的成本呢?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
本來是打款給供應(yīng)商,但是打款給了供應(yīng)鏈
你問下對方什么原因的?
什么叫供應(yīng)鏈啊
你好,就是他的供貨商。
供應(yīng)鏈啥意思
供應(yīng)鏈就是整合所有供應(yīng)商、制造商、分銷商,將我們所需要的產(chǎn)品快速并低價提供 這個形成一個供應(yīng)鏈 完整的