你好,這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),不得抵扣增值稅的
我現(xiàn)在接的這個(gè)一般納稅人的賬會(huì)計(jì)走的時(shí)候都沒交接,我之前也沒有做過一般納稅人。其中高鐵票,飛機(jī)票報(bào)銷,進(jìn)項(xiàng)稅是我們自己算吧。打車票和過路費(fèi)發(fā)票這些也可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣嗎?住宿費(fèi)專票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,我們是一家商貿(mào)企業(yè),一般納稅,最近給公司車輛購買了交強(qiáng)險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給開具了保險(xiǎn)服務(wù)的專票,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
汽車銷售公司,把一臺(tái)庫存車轉(zhuǎn)為公司自用。廠家給我們開具了專票9.98。未進(jìn)項(xiàng)抵扣。車輛上戶需要自己給自己公司開具了機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。購買方銷售方都是自己公司的名稱。售價(jià)11。請(qǐng)問,廠家開具的專票進(jìn)項(xiàng)可否抵扣。自己開具的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,是不是進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)可以對(duì)抵。會(huì)計(jì)分錄怎么做。
請(qǐng)教個(gè)問題:我們公司是9月份從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人的,在7月份的時(shí)候外省有個(gè)施工項(xiàng)目當(dāng)時(shí)開的是小規(guī)模納稅人3%的發(fā)票,到10月份的時(shí)候項(xiàng)目工地上送回來一些增值稅專用發(fā)票,10月份作賬的時(shí)候能按收到的專用發(fā)票里的稅額作應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額的借方嗎?另外還有一些飛機(jī)票、火車票能按9%記入進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
我們公司是做會(huì)展服務(wù)的,經(jīng)常會(huì)請(qǐng)專家講課,得給專家買來回的火車票或飛機(jī)票,火車票和飛機(jī)票可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那跟我們公司合作的專家的火車票和飛機(jī)票可以抵扣嗎
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
長(zhǎng)期合作也不能抵扣嗎
除非這些專家跟你們成單位存在雇用關(guān)系
好的,他們就是長(zhǎng)期合作,只是沒有簽訂合同,這種的也不行?雇傭關(guān)系是指簽訂勞動(dòng)合同還是兼職合同什么的么
就是簽訂勞動(dòng)合同,在你們公司申報(bào)個(gè)人所得稅