你好,繳納的增值稅和消費(fèi)稅來(lái)
老師,請(qǐng)問(wèn)附加稅,是按當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為計(jì)算基礎(chǔ)。還是按當(dāng)月扣除進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交的增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)。
異地預(yù)繳稅款:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)、營(yíng)業(yè)稅金及附加——城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加、印花稅、水利基金; 企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 這樣做分錄計(jì)提嗎?
附征稅是根據(jù)增值稅實(shí)繳為計(jì)稅依據(jù) 那異地預(yù)交的怎么處理 怎么每個(gè)月還得計(jì)提增值稅?
你好老師! 附加稅(城建、教育附加、地方教育附加) 1.稅率分別是多少 2.以什么為計(jì)稅基礎(chǔ),是以應(yīng)交增值稅為基礎(chǔ)嗎還是應(yīng)交增值稅和消費(fèi)稅的總和
老師,為什么增值稅不用計(jì)提而稅金及附加需要計(jì)提,稅金及附加不是在增值稅的基礎(chǔ)上計(jì)算出來(lái)的嗎?為什么增值稅不用計(jì)提呢
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來(lái)就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
異地的附加稅你計(jì)提上就可以的,你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。