你好,繳納的增值稅和消費(fèi)稅來(lái)

老師,請(qǐng)問(wèn)附加稅,是按當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為計(jì)算基礎(chǔ)。還是按當(dāng)月扣除進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交的增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)。
異地預(yù)繳稅款:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)、營(yíng)業(yè)稅金及附加——城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加、印花稅、水利基金; 企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 這樣做分錄計(jì)提嗎?
附征稅是根據(jù)增值稅實(shí)繳為計(jì)稅依據(jù) 那異地預(yù)交的怎么處理 怎么每個(gè)月還得計(jì)提增值稅?
你好老師! 附加稅(城建、教育附加、地方教育附加) 1.稅率分別是多少 2.以什么為計(jì)稅基礎(chǔ),是以應(yīng)交增值稅為基礎(chǔ)嗎還是應(yīng)交增值稅和消費(fèi)稅的總和
老師,為什么增值稅不用計(jì)提而稅金及附加需要計(jì)提,稅金及附加不是在增值稅的基礎(chǔ)上計(jì)算出來(lái)的嗎?為什么增值稅不用計(jì)提呢
納稅人資格類型:出口退(免)稅企業(yè)??刹豢梢岳斫獬砷_票是零稅率,材料進(jìn)項(xiàng)照樣可抵扣?
老師好!2019年簽訂合同,甲方己預(yù)付款4900萬(wàn),至今欠甲方發(fā)票2700萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)票額度沒(méi)有了。如果申請(qǐng)額度合同日期如實(shí)填寫有風(fēng)險(xiǎn)嗎?申請(qǐng)?jiān)驅(qū)懯裁??款?xiàng)全部在2024年前都己收到
車輛交強(qiáng)險(xiǎn)必須有發(fā)票嗎?還是有那個(gè)保險(xiǎn)單就可以呢?
老師我們?cè)谔熵埐少?gòu)的鞋子,需要開專票,然后對(duì)方說(shuō)要提供勞保證明,這個(gè)對(duì)我們公司銷售和開票,和使用進(jìn)項(xiàng)有影響嗎
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房開具普通發(fā)票,含稅年租金37036元,都需要繳納哪些稅,需要繳納多少稅款?
公司租的房子,裝監(jiān)控,門禁等等,這個(gè)費(fèi)用放到管理費(fèi)用二級(jí)科目哪個(gè)費(fèi)用里
你幫問(wèn)下排量2.0的車,車船稅是交多少錢?
我問(wèn)一下我票開出去30,319元,他轉(zhuǎn)賬只轉(zhuǎn)了30300 少了的計(jì)入啥
老師請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)的農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品(大米),對(duì)方開的是免稅普票,我們按13%銷售,入帳是借:庫(kù)存商品-農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)額,貸:預(yù)付帳款,普票這樣做可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下廣告公司開了10000的票給我們,實(shí)際應(yīng)該支付給2000,我們打款1萬(wàn)給廣告公司后廣告公司扣了稅點(diǎn)把剩下的7200打到我們兄弟單位的一個(gè)戶里了,現(xiàn)在要把這7200轉(zhuǎn)回我們公戶,把這次賬平掉應(yīng)該怎么做啊?我們只有公戶


異地的附加稅你計(jì)提上就可以的,你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。