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附征稅是根據(jù)增值稅實(shí)繳為計(jì)稅依據(jù) 那異地預(yù)交的怎么處理 怎么每個月還得計(jì)提增值稅?

2021-02-26 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-26 16:12

你好!異地預(yù)交的,在異地繳納對應(yīng)的附加稅。

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快賬用戶4012 追問 2021-02-26 17:40

增值稅怎么計(jì)提

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齊紅老師 解答 2021-02-26 19:23

你好!你是說異地繳納增值稅的分錄是嗎

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你好!異地預(yù)交的,在異地繳納對應(yīng)的附加稅。
2021-02-26
同學(xué)您好,計(jì)算公式=5500*附加稅率
2022-08-27
你好,繳納的增值稅和消費(fèi)稅來
2023-06-29
同學(xué)你好 按照異地預(yù)繳的金額來填寫就可以了
2020-11-09
同學(xué),你好! 計(jì)算應(yīng)交增值稅的一般公式如下 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-上期留抵稅額-減免稅額
2021-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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