無票銷售,申報(bào)跟進(jìn)項(xiàng)一樣金額的銷項(xiàng),對(duì)的
老師您好,請(qǐng)問一下,如果進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)少了,那我在勾選抵扣的時(shí)候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于了我當(dāng)月所有銷項(xiàng),勾選抵扣以后是在申報(bào)的時(shí)候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進(jìn)項(xiàng)留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
采購樣品,用于展覽,免費(fèi)贈(zèng)送,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理,是直接勾選用于不用抵扣項(xiàng)目嗎?增值稅直接進(jìn)銷售費(fèi)用嗎
采購樣品,用于展覽,免費(fèi)贈(zèng)送,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常抵扣勾選。稅務(wù)增值稅申報(bào)的時(shí)候,在無票銷售,申報(bào)跟進(jìn)項(xiàng)一樣金額的銷項(xiàng)對(duì)嗎?
出口貨物退稅率為0的商品。商品進(jìn)貨是13個(gè)點(diǎn)的稅率 第一種是視同內(nèi)銷,是銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎?進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選,像內(nèi)銷那樣正常報(bào)稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項(xiàng)開0稅率嗎?(一般納稅人),進(jìn)項(xiàng)如何處理?如何申報(bào)增值稅
老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,1,進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng),進(jìn)行正常的抵扣勾選!2,申報(bào)更正,選擇最近一期點(diǎn)更正申報(bào)(任何時(shí)間都可以改)3,增值稅減免申報(bào)表-出口免稅填去年的負(fù)數(shù)收入.4,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)按正常的抵扣勾選數(shù),這個(gè)要在哪期里面確認(rèn)勾選?(還是任何時(shí)間勾選),5,本期銷售情況明細(xì),未開具發(fā)票里面填去年確認(rèn)的收入額!
老師,為什么基于控制權(quán)的考慮,股東會(huì)傾向于較低的股利支付水平?
老師你好單位新營業(yè)沒有繳納社保,但是給員工發(fā)放了社保補(bǔ)助這個(gè)怎么做賬,工資應(yīng)該怎么計(jì)提,分錄寫一下
?高企技術(shù)企業(yè),制造業(yè)工廠,問題是關(guān)于研發(fā)費(fèi)用,問題一:7月份我打算停掉一個(gè)25年的一個(gè)項(xiàng)目1,7月份的賬務(wù)處理就不做這個(gè)項(xiàng)目1的憑證就行了吧?7月份另外開兩個(gè)新項(xiàng)目,開始 計(jì)提工資,計(jì)提社保 ,折舊,領(lǐng)材料 等,7月份開始做這兩個(gè)項(xiàng)目的這類憑證是吧?問題二:到25年底,25年7月份停止的項(xiàng)目一,還需要做什么憑證賬務(wù)處理一下嗎?
老師,法律的綜合分析題給了5個(gè)選項(xiàng),答案是一個(gè)。這種5個(gè)選項(xiàng)的不一定最少是2個(gè)答案是嗎。
老師 老板需要用公司錢,有什么方式可以轉(zhuǎn)
老師,我在資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤怎么計(jì)算出與利潤表的凈利潤相等
老師:我司要減資,公示期已已經(jīng)差不多3個(gè)月,最近剛好骨折不方便去辦理,請(qǐng)問公示期到期后期限要求多久內(nèi)需要辦理好減資嗎
老師,我們從農(nóng)戶手中收購竹子加工成的掃把,直接銷售出去,我們開具發(fā)票項(xiàng)目為什么?稅率多少?
11.14%=5%+貝塔系數(shù)X(12%-5%) 貝塔系數(shù)=0.88一直算不出來,這個(gè)怎么算的?
老師,我們收購農(nóng)戶的竹子做成的掃把絲,掃把桿,不經(jīng)加工加點(diǎn)錢再賣出去,我們收購時(shí)收到的發(fā)票是個(gè)體戶去國稅代開的普通發(fā)票(免稅發(fā)票),我們可以抵扣9%的稅,現(xiàn)在我們以什么明細(xì)開出去?稅率是多少?