借銀行存款貸其他應(yīng)付款,或者是你們之前欠人家的時候做了應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,借銀行放款貸應(yīng)付賬款。
這是e往來款,就是我們公賬先打給那個項目經(jīng)理,然后項目經(jīng)理取錢,然后發(fā)給給員工,發(fā)工資是這么一個程序,然后我就做了這兩張那個啥記賬憑證,你看這個對嗎?我主要是不太清楚那個摘要和借貸方的總賬項目的總賬科目寫的對不對?就是那個,尤其是第二張那個這張瓶子上阿,那個接待方應(yīng)該寫應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款,應(yīng)付其他應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)收賬款呢。
鄒老師,朋友的公司簽的項目外包給我們做,對方公司打了預(yù)付款是電子承兌,因為項目是包給我們做的,這個預(yù)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)給我公司,我們公司又和朋友公司有其他業(yè)務(wù)往來,需要付貨款,這個電子承兌可以當(dāng)做我們公司的預(yù)付款嗎?賬怎么做呢?
甘老師,我公司用朋友公司名義簽的項目,對方公司打了預(yù)付款是電子承兌和部分現(xiàn)金,因為項目實際是我公司做的,這個預(yù)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)給我公司,而我公司又和朋友公司有其他業(yè)務(wù)往來,需要付貨款,這個電子承兌和現(xiàn)金可以直接當(dāng)做我們公司的付的貨款嗎?賬怎么才能把業(yè)務(wù)說清楚呢?
老師你好,我想問一下我們股東之前存錢進(jìn)公賬,我做的會計分錄是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司也沒錢還股東,想把這個其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為投資款,我要怎么做呢
老師請問一月份付款給對方寫的往來款,因為針對這個項目沒有錢,其他項目這個公司我們還應(yīng)該付他錢,現(xiàn)在要把這個往來款轉(zhuǎn)為付給他的勞務(wù)費,怎么弄呢?需要啥東西呢?
老師發(fā)票上開個正數(shù),同時又開個相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
銀行賬戶報告發(fā)證日期跟開戶日期是填一樣的嗎
你好老師個體戶工商年檢注冊資金填多少
老師,目前審計行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補(bǔ)貼報銷? 會計分錄怎么做
付錢 銀行存款該減少吧
現(xiàn)在轉(zhuǎn)為貨款,需要什么東西作為附件嗎?
借費用或者是成本、勞務(wù)費,貸銀行
之前勞務(wù)費做賬務(wù)處理了嗎?沒有做的話按照上面的來。
老師麻煩你看清楚問題再回答好嗎?? 我是現(xiàn)在轉(zhuǎn)換為付的勞務(wù)費 怎么還涉及到銀行存款???
之前的往來款掛著哪個科目?是應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,借主營業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費等 貸應(yīng)付賬款 那你上面一月份付款給對方寫的往來款,付款給對方不是
我只是想問由當(dāng)時備注的往來款,現(xiàn)在直接就當(dāng)是付給對方的勞務(wù)費 ,這個要啥子附件?還是說直接直接這個月寫一張分錄就行了??
對方給你提供了服務(wù),有證明嗎?比如有沒有發(fā)票?可以讓對方出工程單或者是結(jié)算單 沒有發(fā)票的,你用銀行回單和這個結(jié)算單一塊做。
發(fā)票之前就開完了,這是從一個項目寫的往來款換到另外一個項目當(dāng)成付的勞務(wù)費
那你就用銀行回單來做就可以了。