你好;借庫(kù)存商品-暫估貸應(yīng)付賬款-暫估 ;銷(xiāo)售出去;? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款? ;貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入; 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ;? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品??
老師,我公司今年新開(kāi)的是一般納稅人,從事低價(jià)買(mǎi)進(jìn)高價(jià)買(mǎi)出貨物,購(gòu)進(jìn)一批貨物錢(qián)已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒(méi)收到。我們給下家也還沒(méi)開(kāi)票。(到至今為止沒(méi)有確認(rèn)過(guò)收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫(kù)存 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來(lái)了沖減預(yù)收 2)借 :庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來(lái)了進(jìn)項(xiàng)沖減庫(kù)存商品。請(qǐng)問(wèn)這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
企業(yè)小規(guī)模納稅人經(jīng)常購(gòu)進(jìn)貨物,計(jì)入庫(kù)存商品,下游企業(yè)也是老板的公司個(gè)體工商戶(hù),企業(yè)進(jìn)了貨就直接給個(gè)體工商戶(hù)去零售了也沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)也沒(méi)有收入,一直增加庫(kù)存,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)。該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)代購(gòu)貨物的賬務(wù)處理!比如說(shuō)我公司A商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,受B公司小規(guī)模委托,向C公司小規(guī)模代購(gòu)貨物,C直接把票開(kāi)給B,B把貨款給我A,我再把貨款轉(zhuǎn)給C.請(qǐng)問(wèn)這賬務(wù)怎么處理?收到C的錢(qián)怎么處理,購(gòu)進(jìn)貨物怎么處理,轉(zhuǎn)交貨物怎么處理,收手續(xù)費(fèi)怎么處理,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有代購(gòu)貨物的服務(wù)怎么處理?謝謝
老師,商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)貨物,暫未收到發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,我們現(xiàn)在還把這批貨物銷(xiāo)售了,暫時(shí)也沒(méi)給客戶(hù)開(kāi)票,準(zhǔn)備年底開(kāi)票統(tǒng)一收款。這樣的業(yè)務(wù)下該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理和納稅申報(bào)
老師,我想咨詢(xún)一下,我們是商貿(mào)公司,銷(xiāo)售貨物,我們是一般納稅人12月份我們收到進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,貨今天才到現(xiàn)場(chǎng),還沒(méi)有開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,這種跨年發(fā)票年底需要做什么處理不,還是直接今年開(kāi)票做到今年的賬里
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
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老師,那我報(bào)稅的時(shí)候,就只能申報(bào)無(wú)票收入咯,當(dāng)期就無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
那收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候怎樣處理呢
你好; 對(duì)的; 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的;無(wú)票收入也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哈 ; (你其他進(jìn)項(xiàng)稅也可以拿來(lái)抵扣 ;? )
老師,就是我當(dāng)期申報(bào)了無(wú)票收入,等我們開(kāi)票時(shí)再把對(duì)應(yīng)的已申報(bào)收入填負(fù)數(shù)是嗎。
你好; 對(duì)的;就是這的意思??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??