同學(xué),你好,沒有生產(chǎn),不需要核算生產(chǎn)成本,不需要把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,銷售了,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品的銷售成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
老師你好!生產(chǎn)成本和制造費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄怎么做
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費用歸集到生產(chǎn)成本-制造費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候,財務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
老師,1-4月的制造費用都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本312615.71元,5月份開始完工產(chǎn)品入庫(前期無庫存),入庫數(shù)量是1630,5月份的生產(chǎn)成本是87068.27,做分錄:借庫存商品87068.27 貸:生產(chǎn)成本87068.27 對嗎? 另1-4月的生產(chǎn)成本312615.71元就放在生產(chǎn)成本余額里嗎?怎么轉(zhuǎn)成庫存商品?
您好,老師,生產(chǎn)加氣塊磚的生產(chǎn)成本是否要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,如果是如何結(jié)轉(zhuǎn),如果不是,生產(chǎn)成本的費用無法結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,那生產(chǎn)成本的費用是怎么回事,應(yīng)怎么辦
老師好,制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本哪個明細(xì)科目?有在產(chǎn)品的怎么做借庫存商品貸生產(chǎn)成本?
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬,已經(jīng)掛賬幾年了,當(dāng)時也沒有確認(rèn)收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請問老師,去年公司的車買的保險,在被保險期間,把車報廢了,今年收到保險公司退回的保費差價,應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個問題想請教一下,就是我是公司的法人,然后我把個人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個人?那個電子稅務(wù)系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請問個人以自有寫字樓入股公司,個人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請問我們平時一個月做賬的時候,收入可以先不寫應(yīng)交稅費嗎 因為不能不能確定一個季度超不超過30萬 那么如果平時不做 一個季度到時候可以補做應(yīng)交稅費嗎 那么具體的會計分錄麻煩老師分情況給我寫一下
您好,可否請教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個人手上接手過來(相當(dāng)于個人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說發(fā)票他只能開給個人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個人),現(xiàn)在我們公司沒有發(fā)票,這個房租沒有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進(jìn)項稅該怎么處理 需要勾選 嗎
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直接做一筆借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品嗎?
同學(xué),您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的就這一筆,月末結(jié)轉(zhuǎn)的,借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本