你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,按生產(chǎn)的產(chǎn)成品的成本結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
老師,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本工資不需要結(jié)轉(zhuǎn)想留到賬上,可是顯示的資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個怎么處理
老師,您看我理解的對不對? 制造費用一般最后都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤
如果要庫存商品要分類,是在原材料和制造費用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候就分開,還是在生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候分
完工入庫 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)為庫存商品,這是在總賬模塊里編制的憑證,如果運用供銷存模塊,怎么做生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的這個操作,大概操作流程說一下
您好,老師,生產(chǎn)加氣塊磚的生產(chǎn)成本是否要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,如果是如何結(jié)轉(zhuǎn),如果不是,生產(chǎn)成本的費用無法結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,那生產(chǎn)成本的費用是怎么回事,應(yīng)怎么辦
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
您好,老師,是按庫存商品還是產(chǎn)成品,他們性質(zhì)不一樣嗎,如何做會計分錄?
你好 產(chǎn)成品在分錄上就是庫存商品? 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本
您好,老師,我寫一個分錄,您看是哪里有問題,或是我該從哪里把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品:1.借:原材料 貸:銀行存款 2.借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 3.借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 4.借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù) 貸:庫存商品。我寫的這里面生產(chǎn)成本它只是原材料的,我不知道該從哪把直接費用和間接費用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去
你好 借 生產(chǎn)成本 貸 原材料 應(yīng)付職工薪酬 制造費用 第二步應(yīng)該這樣
您好老師,如果本月利潤借方發(fā)生了余額該怎么辦?
你好,沒事的,借方余額就表示虧損了的意思。
您好,老師,1.盤點的庫存商品和會計分錄的庫存商品是不同意義的吧,盤點的是不是稱為產(chǎn)成品,不然不知如何區(qū)分庫存的和賣了的。2.銷售主營業(yè)務(wù)之后是不是直接結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)時他們料工費怎么回事,還是一月結(jié)轉(zhuǎn)一次。3.計提的工資也要算到管理費用或制造費用嗎?他的庫存現(xiàn)金沒有減少,是否要分開記錄管理費用或制造費用?應(yīng)如何處理他們之間的關(guān)系?
你好 1 都可以用庫存商品表示,賣了的就是轉(zhuǎn)到庫存商品的貸方 2 料工費是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次 3 是的 工資要分開計提,管理費用是行政人員的工資,制造費用是車間管理人員的工資。
老師您好:1.如果本月未開工生產(chǎn)商品,那么第三步的會計分錄還要寫嗎?如果寫,是不是以賣出的數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)來寫。2.第二步、第三步還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的第五步是否還需要附原始憑證?如果附,用什么作憑證?3.計提的工資與現(xiàn)金無發(fā)生關(guān)系,那么算現(xiàn)金流量時是否還要計算上去,這句話不知如何表達(dá)了,不知對否,是否能理解我想表達(dá)的?非常感謝您!
你好,1 不用寫 2 需要有原始憑證,就是你們計算的成本計算單 3 計提的工資不用算現(xiàn)金流量
老師您好:1.第二步的憑證原材料用什么憑證來附?制造費用的憑證不是已經(jīng)附到制造費用分錄的后面了嗎?是要把制造費用的會計附到后面嗎?2.第三步庫存商品和生產(chǎn)成本怎么附憑證?3.再還是庫存商品的問題,一個是表示剩余的產(chǎn)成品只有原材料的費用,一個是賣出的產(chǎn)成品包含了生產(chǎn)成本,比如:期初庫存商品余額20方500元,賣出10方800元,期末余額那不是比之前還多嗎?這點轉(zhuǎn)不過來了?辛苦您幫忙解惑了。
你好 1? 購買原材料的發(fā)票 ,制造費用怎么計算分?jǐn)偟母皆诤竺妗? 是成本計算單附在后面 3 在產(chǎn)品沒經(jīng)過加工是不需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的。
老師您好:如本月未生產(chǎn),銷售期初剩余庫存商品有900元,賣了1/3,共計500元。本月制造費用4000,庫存商品成本300,是不是還賠了?那我的生產(chǎn)成本是不是就4300元。借:生產(chǎn)成本4300 貸:原材料300,制造費用4000。再接著是借:庫存商品4300 貸生產(chǎn)成本4300。借:庫存500元,貸:主營業(yè)務(wù)收入500元。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本4300 貸:庫存商品4300。您看,我的庫存商品總共才900元,現(xiàn)在成了4300元,我該怎么辦?哪里錯了。
你好,你這4300不是還沒賣嗎?
老師您看,本月未生產(chǎn),庫存是上期剩余的,若是剩余900庫存,那本月以300元的庫存賣了500元,是不是賺了200,但本月的制造費用4000,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本月生產(chǎn)成本里去,這樣成了庫存商品時是不起要把300元成本加制造費用4000元,共計4300元,而收入只是300元的庫存商品賣了500元的收入。
你好,如果本月未生產(chǎn)的話,就不能記制造費用,而是記管理費用。
老師您好,我是不是要這樣記分錄1.借:生產(chǎn)成本 貸:原材料2.借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 3.再結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 。總感覺還有哪里不對,情況就是之前說的那個情況,就是不知怎么做分錄了?還請老師多多指教。辛苦了您了。
老師您好,我是不是要這樣記分錄1.借:生產(chǎn)成本 貸:原材料2.借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 3.再結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ??偢杏X還有哪里不對,情況就是之前說的那個情況,就是不知怎么做分錄了?還請老師多多指教。辛苦了您了。
你好,沒有生產(chǎn)為什么還領(lǐng)用原材料,老師不明白。