一、制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是: 借:生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用——各二級(jí)明細(xì)科目 二、第二個(gè)問題,需要做生產(chǎn)成本計(jì)算表,成本在完工產(chǎn)品(產(chǎn)成品)與在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配處理,根據(jù)產(chǎn)《生產(chǎn)成本計(jì)算表》分配相應(yīng)的金額。結(jié)轉(zhuǎn)分錄是: 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本——各二級(jí)科目 最終生產(chǎn)成本的期末余額就是本期的在產(chǎn)品的金額。

生產(chǎn)制造業(yè),月底生產(chǎn)成本各明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的會(huì)計(jì)分錄
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,那庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;那如果庫(kù)存商品當(dāng)月沒賣完,在庫(kù)的庫(kù)存商品是不是含有制造費(fèi)用
核算成本入庫(kù),借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本,其中有生產(chǎn)出來車間用了,那領(lǐng)用是借制造費(fèi)用-辦公費(fèi)貸庫(kù)存商品,借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用嗎,因?yàn)橹圃熨M(fèi)用月底要轉(zhuǎn)到生產(chǎn) 成本,這樣做賬是不是就結(jié)束了
老師好,制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本哪個(gè)明細(xì)科目?有在產(chǎn)品的怎么做借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本?
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的制造費(fèi)用,還要將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎?
早上好,我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,個(gè)稅我報(bào)的都是當(dāng)月計(jì)提數(shù)是不是不對(duì)呀,我10月份發(fā)8月份工資,是不是要報(bào)8月份的工資啊
請(qǐng)董老師和樸老師解答,請(qǐng)問老師,這題中解題方法中,它表達(dá)的是什么意思
老師 問下我們老板有兩個(gè)酒店,都開工資,剛開始社保是在第一個(gè)酒店交的,成立第二個(gè)酒店后就把社保移到第二個(gè)酒店了,現(xiàn)在第一個(gè)酒店給老板報(bào)個(gè)稅的話生計(jì)費(fèi)和專項(xiàng)附加扣除還能扣嗎?
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認(rèn)費(fèi)用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個(gè)問題出在哪里,個(gè)稅跟社保不在同一個(gè)方向,做不平賬了
因?yàn)槔习宀荒芗皶r(shí)提供電費(fèi)賬單,所以我做分?jǐn)偝杀疽埠?,還是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計(jì)入的?,F(xiàn)在如果找到賬單了,這個(gè)該怎么去處理呢。我們是面點(diǎn)加工廠,電費(fèi)放制造費(fèi)用,攤進(jìn)產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報(bào)銷8000多的餐費(fèi)發(fā)票應(yīng)該做什么費(fèi)用合適呢,實(shí)際是抵費(fèi)用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺(tái)推送到稅局,對(duì)于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報(bào)各種稅費(fèi)?如何適當(dāng)避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報(bào)銷呢?作什么費(fèi)用呢?實(shí)際上是員工抵費(fèi)用票的
樸老師進(jìn)。 土增清算時(shí),我們公司的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)應(yīng)該在哪個(gè)扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除? 外網(wǎng)施工費(fèi)可以扣除嗎? 這兩個(gè)費(fèi)用能做開發(fā)費(fèi)用10%的計(jì)算基數(shù)和加計(jì)20%的扣除基數(shù)嗎?

