?你好 這個委托加工代收消費(fèi)稅時候 不用考慮利潤率 這個加工費(fèi)稅局認(rèn)為是加工費(fèi)本身含有利潤 委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,按照受托方的同類消費(fèi)品的銷售價格計(jì)算納稅;沒有同類消費(fèi)品銷售價格的,按照組成計(jì)稅價格計(jì)算納稅。 實(shí)行從價定率辦法計(jì)算納稅的組成計(jì)稅價格計(jì)算公式: 組成計(jì)稅價格=(材料成本%2B加工費(fèi))÷(l-比例稅率) 實(shí)行復(fù)合計(jì)稅辦法計(jì)算納稅的組成計(jì)稅價格計(jì)算公式:組成計(jì)稅價格=(材料成本%2B加工費(fèi)%2B委托加工數(shù)量×定額稅率)÷(1-比例稅率) 依據(jù) 中華人民共和國消費(fèi)稅暫行條例(中華人民共和國國務(wù)院令第539號)
我不太理解,委托加工,收回后直接出售的或者說以不高于受托方計(jì)稅價格出售的,納稅的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工成本里,為什么?為什么這種情況是這樣規(guī)定的?有人可以解釋清楚嗎?
我不太理解,委托加工,收回后直接出售或者以不高于受托方計(jì)稅價格出售,這兩種情況下,納稅的消費(fèi)稅都是計(jì)入委托加工成本里,為什么?為什么這兩種情況是這樣規(guī)定的?有人可以解釋清楚嗎?
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方收回后以不高于受托方計(jì)稅價格出售的,就是直接出售,這種情況下,受托方代扣代繳的消費(fèi)稅就是完整的。但是我有個疑問,如果委托方收回后高于受托方計(jì)稅價格出售呢?就是單純的高于受托方計(jì)稅價格出售,他也不是用于繼續(xù)加工,這種情況下,受托方代扣代繳的消費(fèi)稅是不是不完整了呀???這個理解有沒有錯?。???
甲公司是一個生產(chǎn)化妝品的企業(yè),現(xiàn)將一批價值80萬元的原材料委托丙公司加工成成套化妝品,全部委托加T的成本110.40萬元(不含增值稅),而乙公司無同類消費(fèi)品銷售價格,按組成計(jì)稅價格代扣代繳消費(fèi)稅。該批化妝品售價為420萬元?;瘖y品消費(fèi)稅稅率為30%,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加稅率為3%。因?yàn)樵鲋刀愂莾r外費(fèi)用,不會造成企業(yè)稅后利潤的差異,故不考慮增值稅對稅后利潤的影響。若企業(yè)自行加工,加工費(fèi)用為110.40萬元。另,按現(xiàn)行稅法規(guī)定:委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方已代收代繳消費(fèi)稅,委托方收回后直接出售的,不再繳納消費(fèi)稅。問題:請通過計(jì)算說明該企業(yè)應(yīng)該選擇委托加工還是自行加工方式?
前面計(jì)算組成計(jì)稅價格的時候,里面是包括利潤的,但是后面是委托加工,然后受托人代收代繳的時候,為什么里面沒有加利潤呀?圖片一個是直接出售的情況一個是委托加工的情況
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎