你說的具體的細節(jié)錯誤,是否涉及到公司名稱的錯誤,是否涉及到公司稅號的錯誤?
老師,月初平臺進項稅勾選怎么做呀? 發(fā)票查詢之后呢?我除了一張發(fā)票,所有的都可以抵扣,選擇勾選,點擊提交就可以對不?
老師,一月份我已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,本月對方因為細節(jié)錯誤,給我換了一張新的進項票,那我在勾選平臺上是選擇發(fā)票不抵扣勾選對嗎?總不能抵扣兩次呀
老師,我有一張7月份的增票進項不抵扣的,7月份賬做了,但是因為搞錯了沒勾選,我在8?認證時勾選了進項不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因為看錯在7月就做了進項不抵扣勾選。這樣會不會有問題?
老師,我今天選抵扣勾選的話,對方供應商有幾張發(fā)票沒有出現(xiàn)在抵扣平臺上,那要等到他們申報之后我再勾選嗎?我們這月抵扣額不夠,還是只要沒報稅可以再次勾選呢
老師,剛才在發(fā)票抵扣平臺,查我22年可以抵扣的進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)9月份多了兩張專用發(fā)票,不知道是誰開的,票也沒來報銷,這兩份進項,我可以直接勾選抵扣嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
完全不是,就是機動車進項票有個車架號什么的標記錯了,本月?lián)Q一張而已
如果是不涉及到公司名稱錯誤,不涉及到公司稅號錯誤,并且對方提供了紅字發(fā)票的情況下,兩張藍字發(fā)票是需要做進項稅抵扣,同時紅字發(fā)票需要在增值稅附表二中申報進項稅額轉(zhuǎn)出處理。最終相當于只抵扣了一次進項稅。(二次正數(shù),一次負數(shù))
平臺上是顯示取得了紅字發(fā)票,我能打印出來嗎?從哪里看呀,還是對方給我一個類似的紅字發(fā)票沖抵,這些我都需要在憑證上也做沖抵和重新確認進項稅嗎?還是僅僅在報稅的時候在申報表操作就可以?
一、正常是開發(fā)票的一方,提供打印的發(fā)票。 二、全部需要做賬務處理。另外需要做申報表的操作報稅。
OK,非常感謝老師,講解的很細致明白
祝學習進步,工作順利