可以計入員工福利費。若計入會議費,需要有會議通知,簽到表等
老師,一筆餐費2000元,屬于招待客人用的,這張票入賬需要什么憑證才認為是招待費,不然也可計為員工福利費用參,或外出辦事用餐,這種要如何區(qū)分出來是招待費 差旅費或者認為是計入福利費呢?不知如何區(qū)分
想問下,公司組織月度會議、季度會議以及培訓(xùn)時給員工訂餐或者訂零食水果的費用,是計入管理費用的會議費還是福利費?
老師,我單位組織召開會議,購買的辦公用品、會議餐費、會議材料印刷費等,這些費用可以直接計入管理費用—會議費科目下嗎?還是要分別計入管理費用—辦公用品、管理費用—業(yè)務(wù)招待費、管理費用—資料費的科目下?
老師,只有發(fā)票的餐飲費可以計入管理費用的會議費,和員工福利費嗎?如果計入,會議費或者招待費需要計提嗎
老師 企業(yè)在邀請客戶在酒店組織會議,產(chǎn)生的費用中對方給開票有會議費和住宿服務(wù)費,請問這部分住宿費是計入到銷售費用/管理費用-會議費呢還是計入到招待費呢?或者是計入其他?
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進項,是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
好的,如果計入會議費,招待費需要計提嗎
計入會議費,招待費,不需要計提