你好,根據(jù)你描述的情況,是計入銷售費用—會議費? ?核算。
請問老師,我們是商貿(mào)企業(yè),剛開業(yè),老板招待客戶,在本地酒店住宿,計做業(yè)務招待費嗎?發(fā)生在九月份,當月月底有一筆收入,那算不算是籌辦期間費用呢?籌辦期間的業(yè)務招待費是否只是百分之六十抵扣呢?
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務,并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
您好老師酒店現(xiàn)在籌開期,然后會發(fā)生電費,水費,工資,差旅費,和開戶費費用 那電費,水費和工資這樣的大費用是不是應該先計入 借:長期待攤費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 等開業(yè)之后轉到銷售或者管理費用 借:銷售/管理費用 貸:長期待攤費用 我不知道這樣做對不對,是不是總體來講就是大數(shù)的直接先放長期待攤費用里面,小的費用就直接放管理或者銷售費用里面呢?請專業(yè)老師給與指點 那小的開戶費,停車費,加油費,差旅費,快遞費這樣笑的費用,是直接計入管理費用/銷售費用里面對嗎? 借:管理費用/開辦費/開戶費,停車費,加油費,差旅費,快遞費 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師 企業(yè)在邀請客戶在酒店組織會議,產(chǎn)生的費用中對方給開票有會議費和住宿服務費,請問這部分住宿費是計入到銷售費用/管理費用-會議費呢還是計入到招待費呢?或者是計入其他?
老師,我們屬于非學歷教育培訓公司,接了個農(nóng)業(yè)培訓項目,培訓場地是在酒店里,涉及到用餐、住宿等費用,會議室可以免費使用,請問一下培訓期間發(fā)生的餐費住宿費是直接計入管理費用會議費呢?還是說直接計入主營業(yè)務成本?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
好的,謝謝
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
如果是客戶來參加會議,我們承擔他們的路費,這應該計入哪里呢?
你好,如果是客戶來參加會議,我們承擔他們的路費,計入招待費核算。
可以計入銷售費用/管理費用-其他嗎
你好,根據(jù)你的描述, 是不可以的?
為什么呢?
你好,因為是屬于招待性質(zhì),就不應當計入 其他明細核算?
但是我感覺計入招待費,也不完全能解釋的通
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)
實際上給他們承擔路費 也不算是招待吧
你好,給他們承擔路費,就是招待的性質(zhì)(不是只有吃飯才是招待的)