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每個月計提水電費都沒有開票,,后期開票怎么做賬,沖回來??現(xiàn)在是借:管理費用-水電費 貸:應付賬款

2023-06-28 11:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-28 11:27

同學,你好 后期開票 借:管理費用-水電費? 負數(shù) 貸:應付賬款? 負數(shù) 借:管理費用-水電費? 貸:應付賬款

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同學,你好 后期開票 借:管理費用-水電費? 負數(shù) 貸:應付賬款? 負數(shù) 借:管理費用-水電費? 貸:應付賬款
2023-06-28
你好,支付時計入其他應付款,取得發(fā)票以后再調(diào)整增值稅。 借:其他應付款-水費,貸:銀行存款。
2020-10-15
您好,對的。附電費發(fā)票單據(jù)。
2022-01-04
你好,這個其實很簡單,沖銷的分錄就是你把原來的分錄抄一遍,金額寫成負數(shù)。
2022-05-14
你好!直接計入費用,月底去開發(fā)票回來附到記賬憑證后面就可以了。
2020-12-03
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