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分公司賬戶沒錢,需要像總部借錢支付員工6月份產生的工會費,6月已經計提,借銷售費用200 貸應付職工薪酬工會費200 也是需要扣員工個人繳納部分50,企業(yè)繳納部分是200,這個錢需要先從總部借過來,然后支付給總部工會費總和250元,請問會計分錄怎么寫合適?工資什么的都是得先問總部借錢 借銀行存款 貸其他應付款總部 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費 這些之前都做過工資計提和支付會寫,那工會費怎么寫支付的分錄, 老師

2023-06-28 00:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-28 00:26

同學您好,工會經費的會計處理與工資的會計處理類似即可。借銀行存款,貸其他應付款。

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快賬用戶2091 追問 2023-06-28 00:36

您具體說下嘛老師

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快賬用戶2091 追問 2023-06-28 00:38

收到總部打款用于支付工會費 借銀行存款200 貸其他應付款總部200 接下來怎么寫,要收走員工50元,付給總部,老師您跟我說下嘛

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齊紅老師 解答 2023-06-28 09:13

同學您好,要收走員工50元的時候您可以做借其他應付款—XX個人,貸銀行存款。

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快賬用戶2091 追問 2023-06-28 10:06

收到總部打款用于支付工會費 借銀行存款200 其他應收款員工陳50 貸其他應付款總部250 這個對吧?老師

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齊紅老師 解答 2023-06-28 10:15

同學您好,您的做法可以的,做其他應收款或者其他應付款都可以的,沒有明確的規(guī)定。您可以視同單位之間的往來處理。

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快賬用戶2091 追問 2023-06-28 10:22

好的謝謝啦

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快賬用戶2091 追問 2023-06-28 10:42

收到總部用于支付工會費企業(yè)部分 借銀行存款200 貸其他應付款總部200 支付給總部6月產生的工會費 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸其他應付款總部250 請問這樣對嗎?因為是先需要讓總部轉給本分公司工會費錢 還得收員工個人繳納部分的50 在轉給總部250 請問怎么寫合適? 請問會計分錄怎么寫才對?

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齊紅老師 解答 2023-06-28 16:09

同學您好,您的第二筆分錄是不是不太正確,如果工會經費也是支付給總部的直接貸銀行存款 200 ,貸方其他應收款,合起來應該是借:應付職工薪酬工會經費? 200 代扣個稅 50,貸銀行存款200 其他應收款 50 。

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同學您好,工會經費的會計處理與工資的會計處理類似即可。借銀行存款,貸其他應付款。
2023-06-28
同學你好 工會經費的嗎
2023-06-28
你好; 你說下你業(yè)務 ;這個是你分公司這邊的工會經費嗎 ?? ?
2023-06-28
你好,學員,這個應該是 借銀行存款200 貸其他應付款總部200 借其他應付款總部200 其他應收款員工50 貸銀行存款250
2023-06-28
你好; 你先弄清楚 ; 你 總部到底撥款給你沒有; 撥款了金額多少 ;??
2023-06-28
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