你好,學(xué)員,么有免稅的,沒有實際出資的話,不繳納印花稅的
請問我們9月拿到營業(yè)執(zhí)照(小規(guī)模納稅人),10月申報的時候要申報營業(yè)執(zhí)照印花稅嗎?實收資本沒到位,需要報資金賬簿印花稅嗎?企業(yè)成立,還有什么印花稅要申報嗎?
你好,怎么我申報印花稅的時候選不到減免政策呢,我們是小規(guī)模納稅人,印花稅是按年征收的,稅目我選的營業(yè)賬簿
是否有免征營業(yè)賬簿印花稅的條款呢?到時候到期呢?我遇到一個情況,小規(guī)模納稅人,沒有注資,可是要交營業(yè)賬簿印花稅是什么原因呢?
老師,您好,我今天 電子稅務(wù)局 突然有個營業(yè)賬薄的印花稅需要申報繳納,我查了一下是23年新核定的,這是什么情況下才交營業(yè)賬簿的印花稅呢?之前也沒有啊
老師好,我們公司2018年成立,2024年4.22實繳的注冊資本50萬(當(dāng)時未申報實收資本的印花稅),我未申報年度營業(yè)賬簿這個實收資本的印花稅,因為沒有這個年度營業(yè)賬簿印花稅種認證。我需要打電話讓稅務(wù)添加還是本季度補申報也可以啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個實收資本印花稅呢?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
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老師,沒有注冊,可是要交印花稅罰款,為啥呢
老師,沒有出資
這個有問題的,沒有實際出資不繳納的
老師您好,關(guān)于這個條款,我怎么查找呢。萍具體到第幾條。有效期到什么時候呢
可以在稅法印花稅條例里面看的,或者12366電話當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的