你好,沒有稅種認(rèn)定也可以申報的。現(xiàn)在已經(jīng)過期了,營業(yè)賬薄按年申報,需要去大廳申報,順便把稅種認(rèn)定讓他們給你加上。
老師好!營業(yè)賬簿印花稅的計稅依據(jù)是“實收資本+資本公積”作為計稅依據(jù),就是比如今年5月份收到注冊資本50萬,6月初我已經(jīng)申報過這50萬營業(yè)賬簿印花稅了,2023年1月份我還需要再申報繳納營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
老師,我問下核定了印花稅營業(yè)賬簿,年度申報的,這個是0報還是怎么報呀?計稅依據(jù)是什么呀? 我本年實收資本有發(fā)生額,我記得實收資本印花稅好像是資金賬簿,不太確定這個營業(yè)賬簿是不是就代表實收資本
老師,我在2022年6月交過一次營業(yè)賬簿實收資本的印花稅,在2022年9月份實收資本增加了1200萬,我是不是在2023年第一季度把這個增加的印花稅申報繳納?
老師,2023年收到股東個人卡往對公賬戶轉(zhuǎn)賬100萬投資款,賬上做實收資本,問題是這100萬在2023年第四季度要交印花稅?那么2023年的營業(yè)賬簿的印花稅呢,這100萬算是新增的實收資本,也要繳納印花稅,這是不是重復(fù)交了,還是選擇一個申報,另外一個零申報?
應(yīng)稅營業(yè)賬簿的計稅依據(jù),為賬簿記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額;稅率為萬分之二點五。 老師,當(dāng)年我沒有實收資本,資本公積,也要0申報印花是嗎?這個就是按次的是么?那我平時的,賬本,也要申報吧?那是按年? 還有,合同的印花,可以按次吧?
老師,25開的24年的車輛租賃費費用發(fā)票,是普票,就直接放到24年計提的費用的憑證后面就行了哈,25年就不用做了,不用管這個發(fā)票了對吧
其他應(yīng)收款后面跟一個暫估進(jìn)項稅這樣可以嗎
老師,我們是一般納稅人。這個月收到了三張發(fā)票,其中勾選認(rèn)證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時候是不是就應(yīng)該做成:已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣的做成應(yīng)交稅費-進(jìn)項,沒有勾選的做成:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證?
老師您好 新材料制造業(yè)的毛利在20到40左右 那凈利潤率在多少合適呢
幫客戶做的公益視頻,客戶多給了獎金要開票嗎
不同日期同一款產(chǎn)品退稅率一樣嗎
老師,我們要開出去一張新能源的機(jī)動車發(fā)票,網(wǎng)上有說是免稅,那這個我們公司免的是那些稅?
本期進(jìn)項大于銷項亞要不要寫分錄,怎么寫,附加稅不用繳納吧?
老師你好,我們公司是建筑設(shè)計,然后對方公司是咨詢公司開設(shè)計服務(wù)*設(shè)計費可以收取嗎
麻煩老師發(fā)一下個人所得稅匯算清繳的流程