剩余全部紅沖了就可以的。
盤盈的固定資產(chǎn)應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?存貨盤盈與固定資產(chǎn)盤盈的會(huì)計(jì)處理有何差異?
固定資產(chǎn)500萬(wàn)采用一次性稅前扣除的政策造成稅會(huì)差異,請(qǐng)問(wèn)差異需要做賬務(wù)處理嗎?還是調(diào)表不調(diào)賬?
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失會(huì)產(chǎn)生稅會(huì)差異嗎?需要納稅調(diào)整么
有稅會(huì)差異的固定資產(chǎn)報(bào)廢后,之前形成的稅會(huì)差異怎么處理?
老師,固定資產(chǎn)一次性扣除形成的稅會(huì)差異,計(jì)算遞延所得稅負(fù)債,小型微利企業(yè)是按照稅會(huì)差異乘以25%還是5%計(jì)算
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
是之前的稅會(huì)差異都沖掉嗎?
你好 是的,全部紅沖的。