你好;? 1.? 做賬; 借庫存商品 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ;2. 收到紅字發(fā)票 借 應(yīng)付賬款或者銀行存款貸庫存商品? ?
老師好!之前有一張進(jìn)項發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對方開了紅字,我們報稅的時候也做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
老師,我們是購買方,我們把專票認(rèn)證了,后來銷售方讓我們紅沖發(fā)票,讓我開紅字信息表,我已經(jīng)開了,那這需要怎樣做賬呀?之前認(rèn)證過的進(jìn)項需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進(jìn)項發(fā)票,我申報時進(jìn)項轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務(wù)局說客戶申請的紅字信息表有誤,無需做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請退稅并到賬,那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
老師,請問一下5月份有張進(jìn)項已經(jīng)認(rèn)證并入賬了,然后我們要退貨,那賬票我們開了紅字信息表郵寄回去給了對方紅沖了,那我們需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 ,賬上怎么體現(xiàn)呢?還有稅要怎么搞?(找郭老師)謝謝
老師,請問一下5月份有張進(jìn)項已經(jīng)認(rèn)證并入賬了,6月15號之前也申報了5月份的增值稅。然后我們要退貨,開的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對方紅沖了,那我們需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 ,賬上怎么體現(xiàn)呢?還有稅要怎么搞?(找郭老師)謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
. 做賬; 借庫存商品 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 這個要做到5月份嗎 那我們的增值稅需要怎么更正 在哪個月更正
2. 收到紅字發(fā)票 借 應(yīng)付賬款或者銀行存款貸庫存商品 對方?jīng)]有給我們紅字發(fā)票呢
你好;? 5月開了 紅字信息表 ; 你就5月做; 對的;在6月報5月增值稅的時候 ; 報附表2轉(zhuǎn)出? ? ?2.收到了紅字發(fā)票在做賬哈;? ?我只是一次性給你全套的? 處理給你寫了。 你 自己參考下?
進(jìn)項票是5月份的 是6月份退貨才開的紅字信息表 是不是就做在6月份 我們5月份的增值稅已經(jīng)在15號之前就申報了 還有就是對方開的紅字信息表要給我們哪一聯(lián) 上次的兩聯(lián)我們都給客戶寄回去了
5月份是這樣入賬了的 稅也已經(jīng)申報了的
你好;? 那 6月做紅字信息表; 做轉(zhuǎn)出分錄哈; 同時7月報的時候 附表2 報轉(zhuǎn)出金額哈;??