你好,這個對于你們是記錄在應(yīng)付的工資里面。
老師你好!我們公司現(xiàn)在準(zhǔn)備申請高新企業(yè),前期準(zhǔn)備就是把研發(fā)人員的工資、社保、公積金歸集 計提工資 借:研發(fā)支出-費用化-工資 管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計提社保、公積金 借:研發(fā)支出-費用化-社保 研發(fā)支出-費用化-公積金 管理費用-社保 管理費用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金 這樣計提對嗎?
請問老師,司機不在我們公司發(fā)工資,只是付運費給他,但是在勞務(wù)派遣公司交著社保,我們公司付社保的錢,個人承擔(dān)部分這塊上賬的時候應(yīng)該入賬管理費用-勞務(wù)費還是其他應(yīng)收款-代繳社保?
老師,我們公司的員工都是勞務(wù)派遣工,正常交社保和公積金,費用統(tǒng)一打給派遣公司,每月收到派遣公司的發(fā)票,那我們公司怎么做賬務(wù)處理
我們公司有勞務(wù)派遣人員,支付給第三方的勞務(wù)派遣社保公積金1000.工資2000 服務(wù)費100元 請問怎么做分錄
你好老師,咨詢下。我們是用工單位,單位里有部分是本單位員工,還有一部分是勞務(wù)派遣員工。其中他們的工資都在本單位賬戶支出,就是勞務(wù)派遣員工的社保和公積金由勞務(wù)派遣公司繳納。那么這樣每個月的工資計提和社保計提怎么做分錄呀?
工業(yè)制造企業(yè),以前年度企業(yè)虧損多的狀態(tài),存貨期末余額應(yīng)該不會偏高才對吧?為何虧損那么多存貨余額還那么大?這種情況正常嗎?
老師,正在做匯算清繳,去年開展了幾個項目,最后沒有結(jié)果,前期買的材料費等這些最后都轉(zhuǎn)到了營業(yè)外支出,那這部分費用需要稅前調(diào)增嗎?
小菲老師、對的,實發(fā)工資已經(jīng)是減掉了
老師所得稅匯算固定資產(chǎn)折舊表里賬載資產(chǎn)原值100萬,其中80萬沒票暫估入賬的,20萬有票,那計稅基礎(chǔ)就填20萬對嗎?
工商年報中有個報關(guān)信息,我不知道我們企業(yè)是否有,那還要填寫嗎?
老師 我們把酸木瓜切片 ,然后用真空袋包裝賣給別人,是多少稅率
老師這兩家公司建議去哪家比較好呢,麻煩給點建議,謝謝 一家是超市的會計,剛?cè)ビ腥藥?,估計交接完她就走了,單休,試用?500,過后4000 一家是代賬公司,會計助理,去的話就是開票訂憑證,跑市民之家,雙休,試用期2500,過后3000
宣傳品和宣傳費稅率分別是多少?
老師,工商年報中社保繳費金額是單位加個人的還是光是單位的。
老師,一般納稅人賣自己買回來的二手車沒有抵扣過增值稅,現(xiàn)在賣2000塊錢,按稅率來價稅分離做會計分錄,報增值稅的時候如何填寫附表一?
微信掃碼加老師開通會員