你好,勞務(wù)派遣公司給怎么給你開發(fā)票?直接開勞務(wù)派遣這個(gè)嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅,計(jì)提的社保費(fèi),公司部分計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(圖片上的應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)18976.5元),個(gè)人部分計(jì)入管理費(fèi)用(圖片上的其他應(yīng)付款——社保15898.94元),請(qǐng)問這么做正確嗎
老師您好!勞務(wù)派遣人員的報(bào)酬我們公司打給勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu),由勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)給我們開具勞務(wù)發(fā)票。但是這些人的社保要在我們公司申報(bào)繳納,由于他們是勞務(wù)派遣人員,不屬于我們公司的員工,我們公司也不能給他們做工資表,那他們繳納社保的基數(shù)此時(shí)應(yīng)該怎樣確定?謝謝!
請(qǐng)問老師,司機(jī)不在我們公司發(fā)工資,只是付運(yùn)費(fèi)給他,但是在勞務(wù)派遣公司交著社保,我們公司付社保的錢,個(gè)人承擔(dān)部分這塊上賬的時(shí)候應(yīng)該入賬管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)還是其他應(yīng)收款-代繳社保?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,請(qǐng)問我們平時(shí)向派遣單位收取派遣員工的代扣代繳部分的工資社保公積金等的人工成本,做賬的時(shí)候是進(jìn)應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)付款呢?
老師,請(qǐng)問下,我們是和勞務(wù)派遣公司簽的勞動(dòng)合同在A公司上班,工資是勞務(wù)派遣公司發(fā)的,工資是總包的,A公司付款給勞務(wù)派遣的時(shí)候金額還多了管理費(fèi)用,請(qǐng)問工資總包的話管理費(fèi)用要算在我們工資內(nèi)嗎?現(xiàn)在總包的話比如5萬(wàn),公司承擔(dān)的社保部分B是算在我們工資內(nèi)的,我們工資是5-B,還需要減掉管理費(fèi)嗎
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請(qǐng)問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報(bào)個(gè)稅,是不是就需要用四月的財(cái)務(wù)報(bào)表了?
一共兩張發(fā)票, 普通發(fā)票開的是代繳保險(xiǎn),專票開的是勞務(wù)派遣費(fèi)
你好,報(bào)個(gè)稅不在你單位申報(bào)的話,你直接借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。