你好,什么原因的?這個發(fā)票失控嗎?實際有業(yè)務(wù)嗎?

老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,庫存商品受潮破損了
老師,請問一下一般納稅人購進(jìn)商品 是借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 還是說 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項稅額??最后結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做
老師,我問下,就是我的借:庫存商品 應(yīng)交稅費增—進(jìn) 貸銀行,我這進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出怎么做分錄
請問一下,從庫存商品里面拿商品賣出去,怎么做賬??? 需要郭老師解答
請問庫存商品的稅額有異常,但已經(jīng)認(rèn)證,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,怎么做分錄。麻煩寫下庫存商品和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
25年10月份征期到幾號?
老師,請問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認(rèn)應(yīng)收會計分錄,收到供應(yīng)商的會計分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進(jìn)項稅每個每種數(shù)量都多開80,然后這樣配單會剩一點點,會不會有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策
老師幫我做個分錄 我們是月初扣繳養(yǎng)老保險金單位 ?個人部分的,月底發(fā)工資,工資都計入在建工程 管理費用 里
老師 我今天在收到Word 中有 打開文件有幾個字底下有紅色劃線,為什么打印預(yù)覽時候 看不到, 對方是怎么操作的。
固定資產(chǎn)折舊24年7月份固定資產(chǎn)卡片計提59815.38元,未計提賬務(wù)調(diào)整的62167.3元,同月賬面因賬務(wù)調(diào)整計提折舊62167.3元,未計提59815.38 元。2025年10月對上述問題進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后固定資產(chǎn)卡片折舊額為,,元,賬面折舊額為,,元,差額為62167.3元,老師,這個能不能在解釋一下,
老師,什么叫運營支出?
個體戶的經(jīng)營所得按什么比例繳稅,一個月免稅額是多少
老師,我名下有個營業(yè)執(zhí)照,是家紡的,能開服裝的票嗎
25萬的庫存商品 稅管員說要轉(zhuǎn)出去 然后交4萬的稅
什么原因?沒有原因直接就轉(zhuǎn)出嗎?
如果是的話,借庫存商品 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 如果這個已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)的成本, 借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款, 貸銀行
不知道 就這么說的 不能掛賬 購進(jìn)和結(jié)轉(zhuǎn)成本涉及到庫存商品 就這兩個 有業(yè)務(wù)
這個商品你們支付了沒有,上面我寫的是已經(jīng)支付了,錢收不回來的,做上面的。
然后這個利潤分配,未分配利潤匯算清交,需要納稅調(diào)增。
借庫存商品 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 那這樣不就都轉(zhuǎn)出交25萬的稅了嗎
你好,這里填寫的是發(fā)票的稅額。
之前代賬記的 我們進(jìn)和售應(yīng)該都差不多 他結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的少感覺 這種是按照第二種做賬嗎
都付了應(yīng)該
對的,是的,還是按照我上面寫的來就行。
我看有人說這個是收入乘以稅率 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,這樣可以嗎
哦,這是確認(rèn)收入,少做了收入的。
然后這個利潤分配,未分配利潤匯算清交,需要納稅調(diào)增,又是什么 還要做賬嗎
不允許抵扣所得稅的意思。
就是報企業(yè)所得稅的時候這25萬要填在表里 是在4 加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額 嗎
你好,不用的,季度預(yù)繳,不用選擇的。 季度正常的做就可以的,這個什么都不操作。
公司賣設(shè)備的,購進(jìn)一臺設(shè)備7萬左右,現(xiàn)在對方想半買半贈送的,賣35000給對方公司,可以嗎
那你剩余的需要視同銷售了,因為你這個收入小于成本。
個體戶為單位做好 家用窗簾并上門安裝,怎么開票
分別開窗簾和安裝的。