你好;? 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn)成本 :借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品??

老師,你好,前面的商品采購(gòu)的農(nóng)場(chǎng)品,是以3%抵扣9%的,然后之前的會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到庫(kù)存商品了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在庫(kù)存商品賣出去怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)一下,從庫(kù)存商品里面拿商品賣出去,怎么做賬??? 需要郭老師解答
不好意思啊,問(wèn)題沒(méi)有解決,麻煩郭老師再解答一下。我們是教培機(jī)構(gòu),不允許銷售商品,一般情況下,如果有學(xué)生買東西,我們都會(huì)計(jì)入收入正常交稅,進(jìn)貨做成本。不做庫(kù)存商品的,所以庫(kù)存商品無(wú)法下賬
@郭老師回答,庫(kù)存商品掛賬稅務(wù)說(shuō)要轉(zhuǎn)出交稅 分錄怎么做?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人買進(jìn)的庫(kù)存商品再賣出怎么做賬啊
合同是跟xx公司廣東分公司簽的,對(duì)方要開票給xx公司深圳支公司,要怎么處理才可以開票給深圳支公司
員工報(bào)銷費(fèi)用500元,轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)少了50元,可以借其他應(yīng)收款450 貸銀行存款 450 借管理費(fèi)用500 貸其他應(yīng)收款 500,剩余50先掛往來(lái),下次報(bào)銷再支付
老師您好,麻煩問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人輕包工,甲供材業(yè)務(wù)是3%的征收率吧,這個(gè)可以享受減按1%政策嗎,謝謝
那個(gè)成本核算的實(shí)操里面分配律保留幾位小數(shù),能不能統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)呀,一會(huì)兒兩位小數(shù),一會(huì)兒四位,一會(huì)兒八位
請(qǐng)問(wèn)老師,我們物理公司賠款給客戶,需要客戶開發(fā)票給我們嗎?我們沒(méi)有發(fā)票可以稅前扣除嗎?這個(gè)賠款記什么科目?
收到發(fā)票但是沒(méi)給對(duì)方錢,這個(gè)用管嗎,我們不入賬是不是就行
老師,請(qǐng)問(wèn)一下500一下的個(gè)人的白天可以入賬,那這個(gè)如果轉(zhuǎn)款的話可以累計(jì)一次性轉(zhuǎn)嗎,還是必須分開一筆一筆的轉(zhuǎn),還有這個(gè)必須要報(bào)個(gè)稅嗎
母公司的子公司,第二年收到了其他公司給投入的實(shí)收資本20元,再第二年合并報(bào)表的時(shí)候需要怎么做分錄? 直接合并就行了哈,不需要做抵消分錄。不是內(nèi)部投資
老師 我想問(wèn)下 7月份做了工資繳費(fèi)調(diào)整這個(gè)表 現(xiàn)在電子稅務(wù)局 地方特色 社保業(yè)務(wù) 出現(xiàn)2025年度1-9月份補(bǔ)繳社保金額 繳款后怎么做分錄呢 需要在員工工資里扣款嗎,個(gè)人承擔(dān)部分?
小規(guī)模納稅人給別人開票什么時(shí)候用1%,3%,5%


但是,我們這是直接轉(zhuǎn)賬在老板卡里的
拐了,我這個(gè)庫(kù)存商品數(shù)額是負(fù)的了。
你好; 你之前沒(méi)有做入庫(kù)的嗎; 先做入庫(kù)哦; 不然結(jié)轉(zhuǎn)成本就會(huì)負(fù)數(shù)的??
入了,但是有些被我結(jié)轉(zhuǎn)了。。。
這咋辦啊
你好 ; 你 是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了。 去看看? ? 是不是需要紅沖下回來(lái)??
請(qǐng)問(wèn)一下,我們同事借支貨款,然后開來(lái)收據(jù),怎么做賬???
你好;? ?借其他應(yīng)收款貸銀行存款 ; 借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)收款? ?
什么時(shí)候沖呢庫(kù)存商品
你好 ; 咱現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了 就可以沖哈? ?
老師,我們這個(gè)同事開來(lái)收據(jù)沖他借支款,我入了庫(kù)存商品,什么時(shí)候沖?可以在他提現(xiàn)的時(shí)候沖嗎?