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我有做一筆暫估成本,匯算清繳的時候也沒能取得發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局風險下來了,該怎么處理

2023-06-26 23:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-26 23:17

你好,那你納稅調(diào)增了嗎?如果沒有的話去修改匯算清繳 該補稅的補

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快賬用戶6258 追問 2023-06-27 13:59

但是稅太多了,得幾十萬

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快賬用戶6258 追問 2023-06-27 14:00

暫估了200萬,而且還有200萬的發(fā)票稅控系統(tǒng)差不到,應(yīng)該是假的,哎,好心累

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齊紅老師 解答 2023-06-27 14:02

沒辦法,假的你就沒法抵扣

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快賬用戶6258 追問 2023-06-27 14:21

我現(xiàn)在補發(fā)票行嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-27 14:24

你好可以的,可以補的。

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快賬用戶6258 追問 2023-06-27 14:25

我補了發(fā)票以后可以不補交企業(yè)所得稅嘛?還是?應(yīng)該怎么做啊

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齊紅老師 解答 2023-06-27 14:26

你好,可以的,只要你稅務(wù)局認可就行。

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快賬用戶6258 追問 2023-06-27 14:27

我補出來的發(fā)票在放在5月之前調(diào)賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-27 14:27

你好,可以的,你也可以放到這個月。

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快賬用戶6258 追問 2023-06-27 14:28

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-27 14:33

不用客氣,工作愉快。

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你好,那你納稅調(diào)增了嗎?如果沒有的話去修改匯算清繳 該補稅的補
2023-06-26
同學你好 這個你直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄
2023-03-22
你好,是虛增的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2024-02-18
匯算時做調(diào)增處理。
2025-03-31
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2023-05-23
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