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注銷的時候,借:銀行存款,貸:實收資本,還往來款,借:其他應(yīng)付,貸:銀行存款,注銷的時候,掛的實收資本要怎么處理,銀行存款為零了

2023-06-26 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-26 22:17

你好,這個其他應(yīng)付款是誰借你們的

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快賬用戶9413 追問 2023-06-26 22:18

公司員工

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齊紅老師 解答 2023-06-26 22:20

員工還錢 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付借實收資本 貸銀行存款

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快賬用戶9413 追問 2023-06-26 22:21

要還員工錢

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快賬用戶9413 追問 2023-06-26 22:21

不是,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款嗎

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快賬用戶9413 追問 2023-06-26 22:22

現(xiàn)在是其他應(yīng)付款有貸方余額,注銷的話,要怎么清零了

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快賬用戶9413 追問 2023-06-26 22:23

實收資本是零

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齊紅老師 解答 2023-06-26 22:36

那你的報表不平,其他應(yīng)付款在貸方有余額,他是在負債,然后實收資本所有者權(quán)益類的科目在貸方用,余額也是在資產(chǎn)負債表的右邊,那你還有哪些科目有余額?

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快賬用戶9413 追問 2023-06-26 22:59

報表肯定平的,我現(xiàn)在想問的是,其他應(yīng)付款貸方余額,怎么請零了

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快賬用戶9413 追問 2023-06-26 23:00

實收資本是沒有的,未分配利潤是負數(shù) ,所以我的報表是平的

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齊紅老師 解答 2023-06-26 23:01

這個其他應(yīng)付款還需要花錢嗎?如果需要的話讓你老板出錢 ?你老板給你們錢之后你還給職工,然后你老板這個錢轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去了

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快賬用戶9413 追問 2023-06-26 23:02

轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那豈不是有利潤了,那不是要交企業(yè)所得稅了

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快賬用戶9413 追問 2023-06-26 23:03

怎么能不交稅,其他應(yīng)付款清零了

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齊紅老師 解答 2023-06-26 23:03

那你不是也之前有虧損未分配利潤是一個負數(shù)啊,你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入不就清零了? 不交所得稅

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快賬用戶9413 追問 2023-06-26 23:05

因為其他應(yīng)付款貸方余額,比虧損利潤要大,轉(zhuǎn)過去不就有利潤了,要交企業(yè)所得稅了

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齊紅老師 解答 2023-06-26 23:06

那就是還有一個科目還有余額的 要不你就截圖

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快賬用戶9413 追問 2023-06-26 23:17

資產(chǎn)負債表未分配利潤68.99元,銀行68.99,利潤表凈利潤6447.57元,不得交企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-26 23:19

未分配利潤是負數(shù) ,所以我的報表是平的2023-06-26 23:00:31 不是負數(shù)嗎 現(xiàn)在又是68.99了 方便截圖報表嗎 不方便的 如果你們實收資本小于注冊資本讓你老板投資進來,到時候?qū)嵤召Y本和未分配利潤對沖.

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你好,這個其他應(yīng)付款是誰借你們的
2023-06-26
是的,實收資本在存續(xù)期內(nèi)不會變動的
2025-04-01
您好,因為是投資款,這是不用還的呀,其他應(yīng)付款是負債,要還給股東這個借款人的
2023-10-17
需要股東拿錢才能做平了,不然沒法做平
2024-08-16
你好 自己選擇看股東需要還錢不 不還錢做實收資本
2020-11-02
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