你好 自己選擇看股東需要還錢不 不還錢做實收資本
股東往公戶打款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款還是貸實收資本
老師你好,請問公司股東往公司賬戶打款,是記借 :其他應(yīng)收款,貸銀行存款?還是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
老師,股東的錢轉(zhuǎn)實收資本時,分錄如下:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-股東A 借:其他應(yīng)收款-股東A 貸:實收資本 對嗎?
甲公司,A股東退出,其他應(yīng)付款500萬,協(xié)議約定股份歸B股東,B股東其他應(yīng)付款已有1000萬,現(xiàn)公司替B股東給A股東退股款,會計分錄如下妥否?不妥請寫正確分錄 是不是這樣協(xié)議簽了 借:實收資本 貸:A股東其他應(yīng)付款 借:B股東其他應(yīng)付款 貸:實收資本 后來給錢 借:A股東其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:B股東其他應(yīng)付款 貸:資盈利
股東投資款為什么是 借:銀行存款 貸:實收資本 而不是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進(jìn)項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
找a同事給b同事代領(lǐng)工資,即b同事個稅正常申報但工資打到a同事銀行卡里,問題一:委托協(xié)議必須附在憑證后面嗎,是通過網(wǎng)銀代發(fā)工資模塊給員工發(fā)的工資,銀行回單不會體現(xiàn)哪名員工對應(yīng)多少工資,這種情況需要把委托書附在憑證后面嗎。 問題二收到工資,不一定轉(zhuǎn)給委托方b,可能轉(zhuǎn)給其他人,這種情況,不在委托書里寫明轉(zhuǎn)給誰可以嗎,a和b之間沒有異議,公司也沒異議
老師,籌辦期發(fā)生的費用想要在當(dāng)年一次性扣除,有限額扣除的費用,比如職工福利費、業(yè)務(wù)招待費,記入管理費或銷售費用時,二級科目用福利費、業(yè)務(wù)招待費,還是籌辦費?
排骨的稅收分類編碼是什么
老師監(jiān)理老師報名費做什么科目
實收資本最后進(jìn)入未分配利潤里 ?做試算平衡表時每個月都得寫上實收資本多少錢?還是收到實收資本當(dāng)月寫上就行
還是在實收資本里面的。
這個不需要結(jié)轉(zhuǎn) 只要沒有變動,它都是一樣的余額。
還有那些所有者權(quán)益類都不用結(jié)轉(zhuǎn)?
損益類的科目,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。