您好,那你們就是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了

老師你好,請(qǐng)問(wèn)上月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)這個(gè)月退回給供應(yīng)商紅沖,我這邊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師 之前直接計(jì)入成本的有進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票 現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了 我現(xiàn)在要改成正常的進(jìn)項(xiàng)抵扣,分錄應(yīng)該怎么做呢
老師好,我們公司現(xiàn)在需要將21年8月份收的1份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要退回個(gè)供應(yīng)商,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做賬,分錄怎么寫?
老師好,我們公司現(xiàn)在需要將21年8月份收的1份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要退回供應(yīng)商,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,請(qǐng)問(wèn)在月增值稅申報(bào)時(shí)要怎么做
老師好,請(qǐng)問(wèn)我司之前收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣已入賬,現(xiàn)在需要把這個(gè)發(fā)票退還給供應(yīng)商,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做分錄
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


分錄應(yīng)該怎么寫?
借 某某費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出