你好,你們看紅字信息表是在幾月份的。
老師好!我們公司去年12月份收到的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在賣家跟我說發(fā)票開錯了需要退回紅沖,請問老師發(fā)票給他們退回我需要怎么做?
老師好,我們公司現(xiàn)在需要將21年8月份收的1份進(jìn)項發(fā)票要退回個供應(yīng)商,進(jìn)項稅已抵扣,請問現(xiàn)在怎么做賬,分錄怎么寫?
老師好,我們公司現(xiàn)在需要將21年8月份收的1份進(jìn)項發(fā)票要退回供應(yīng)商,進(jìn)項稅已抵扣,請問在月增值稅申報時要怎么做
老師:請教一個問題,我們簡易計稅項目,7月份收到一張專票,我忘記了,遭抵扣了進(jìn)項,現(xiàn)在8月份申報,發(fā)現(xiàn)了,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報表,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,有滯納金沒有?可以在8月份申報的時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
老師,你好,請問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認(rèn)捐贈收入,一個不能確認(rèn)捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
紅字信息表2022年2月份開
你好,那你應(yīng)該在三月份申報二月份的增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出附表二開具的紅字信息表以來。
好的,謝謝
不用客氣,新年快樂。