你好 這個(gè)未抵扣的,對(duì)方直接作廢就可以 的
老師,我們是銷售方,開給對(duì)方的專票已抵扣且跨月,要作廢重開,對(duì)方已經(jīng)開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我這邊要怎么開具發(fā)票
老師,跨越的專票,對(duì)方?jīng)]抵扣,要開紅字信息表嗎
上月專票作廢,對(duì)方未抵扣,已退回發(fā)票,如何開紅字發(fā)票
未抵扣的專票跨越作廢,需要對(duì)方單位開具紅字發(fā)票
老師好!我購(gòu)買方上月已抵扣發(fā)票,本月未申請(qǐng)紅字,銷售方直接開具紅字發(fā)票。需要讓對(duì)方作廢后我方申請(qǐng)嗎?
老師 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤(rùn)?
現(xiàn)在年銷 2 個(gè)億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
你好,對(duì)方開給我們的,我們未抵扣未勾選的專用發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要作廢,是不是他們自己操作作廢,不需要我們開紅字,只有抵扣過才要開紅字沖銷?
他們自己直接作廢就可以的,你最多是把原來的發(fā)票給對(duì)方的
之前的發(fā)票我們找不到了
就是遺失了,
那就沒辦法了,你最多是配合他們到稅務(wù)局掛失的