你好,您把當(dāng)年多計(jì)提的那個(gè)分?jǐn)?shù)發(fā)來(lái)看一下用的哪個(gè)科嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 以前年度的成本多計(jì)了 今年怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年12月份的會(huì)計(jì)分錄記錯(cuò)了,調(diào)整在今年還是可以回到12月份的帳修改?謝謝。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多記了。
以前年度誤將滯納金計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅里15元,今年做以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄是?謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我要調(diào)整去年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄怎么做,借:以前年度調(diào)整損益 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣不是會(huì)減少今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)計(jì)
老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度多計(jì)提成本,今年怎么作帳務(wù)調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)付帳款
企業(yè)應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。 然后調(diào)整所得稅。以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。 結(jié)轉(zhuǎn)損益,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)。
那這樣調(diào)到應(yīng)交稅費(fèi)那是要補(bǔ)交所得稅嗎
你好是的?那是要補(bǔ)交所得稅 是
如今年為止是虧損的,不能調(diào)整到今年彌補(bǔ)虧損嗎
虧損就調(diào)整應(yīng)納稅所得額不用交所得稅了。
老師,那賬務(wù)上怎么處理
你好不寫所得稅分錄了?