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以前年度誤將滯納金計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅里15元,今年做以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄是?謝謝老師

2023-04-06 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 13:34

你好,借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整滯納金15 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅里 -15

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快賬用戶6639 追問 2023-04-06 13:40

老師請問,是否需要結(jié)賬到利潤分配-未分配利潤?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:44

你好,不用做這個(gè)調(diào)整

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你好,借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整滯納金15 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅里 -15
2023-04-06
第一個(gè)分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 (錯(cuò)誤金額紅字) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(錯(cuò)誤金額紅字) 第二個(gè)分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 (錯(cuò)誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整 (錯(cuò)誤金額)
2024-04-10
你好同學(xué),直接作為當(dāng)年的營業(yè)外支出入賬就可以了。
2022-11-15
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022-01-11
你好,你們現(xiàn)在應(yīng)交增值稅余額在哪個(gè)方向
2020-11-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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