你好,正常來(lái)說(shuō)這個(gè)是需要代扣個(gè)稅的,您可以合并到工資一起來(lái)申報(bào)的。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司外購(gòu)產(chǎn)品給員工作為福利費(fèi)用.需要幫員工代繳個(gè)人所得稅嗎?需要800元以上才要嗎?員工是按意外所得還是什么類(lèi)型繳納個(gè)人所得稅呢?
老師您好,公司發(fā)放給員工的手機(jī)、電腦等物品,需要公司代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司購(gòu)買(mǎi)的實(shí)物用于員工福利,我可不可以這樣做,購(gòu)進(jìn)實(shí)物,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 然后在工資表里把這些福利折成現(xiàn)金記入個(gè)人工資薪金中,代扣代繳個(gè)稅。 就相當(dāng)于發(fā)的福利沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬 —福利費(fèi),沒(méi)有單獨(dú)體現(xiàn),這樣可以嗎?但是最終也是代扣代繳了個(gè)稅的
請(qǐng)問(wèn)老師,公司給員工提供午餐,員工個(gè)人承擔(dān)一小部分,公司承擔(dān)大頭,那月底送餐公司給我司開(kāi)具的餐費(fèi)發(fā)票,我記入福利費(fèi)可以嗎?還是記在應(yīng)付職工薪酬給員工代扣代繳個(gè)稅?就是員工個(gè)人承擔(dān)的這部分從工資里扣,所以公司也代扣代繳了個(gè)稅,那公司承擔(dān)的這部分需要代扣個(gè)稅嗎?
老師,公司外購(gòu)回來(lái)的電器發(fā)放給員工作為福利費(fèi),可以不代扣代繳個(gè)稅的嗎
本月31號(hào)可能開(kāi)船,目前不確定,這一票,能不能先不開(kāi)出口發(fā)票,我怕后期出來(lái)單子是1號(hào)開(kāi)船的,還得紅沖,能不能1號(hào)確定出口日子之后,假如是31號(hào)開(kāi)船,5月增值稅報(bào)表就申報(bào)無(wú)票收入,6月補(bǔ)開(kāi)出口發(fā)票
老師,電子稅務(wù)局上辦理的匯算清繳和年報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,,因?yàn)閰R算清繳調(diào)增了,要更改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
小規(guī)模確認(rèn)收入寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)稅額會(huì)怎么樣啊
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在數(shù)電票可以部分紅沖嗎?如果可以的話(huà),請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作呢?
老師,收到板材發(fā)票7萬(wàn),普票,對(duì)方?jīng)]有寫(xiě)單位數(shù)據(jù),直接寫(xiě)的總金額,這可以用嗎?
老師 去年小規(guī)模暫估了27萬(wàn)三千的成本, 現(xiàn)在需要多少票沖掉,如果開(kāi)不了27萬(wàn)三千的話(huà)怎么交稅怎么算
老師 怎么查詢(xún)發(fā)票的真假?
職工薪酬支出調(diào)整表里的稅收金額怎么填
公司購(gòu)買(mǎi)摩托車(chē)可以抵扣嗎
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)營(yíng)業(yè)稅金及附加是怎么算的里面(城鎮(zhèn)土地使用稅和教育費(fèi)附加怎么算的)然后公司開(kāi)票金額398346.63,銷(xiāo)項(xiàng)稅率51785.67!收到票金額347712.98,進(jìn)項(xiàng)稅額45345.67。這樣公司需要交多少增值稅?還有上面這個(gè)表的附加稅怎么算的?
同事直接做了管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款,可以嗎
還需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡才是正確的。
嗯,同時(shí)要交個(gè)稅是嗎
是的,需要繳納個(gè)人所得稅的,對(duì)的。