借其他應(yīng)付款貸財(cái)政補(bǔ)助收入
老師您好 是這樣的 我們?nèi)ツ暧米杂匈Y金發(fā)放了一筆款 做的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借 費(fèi)用 貸 銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì) 借支出-其他資金支出 貸 資金結(jié)存 但是現(xiàn)在 我們當(dāng)時(shí)付的錢(qián)的財(cái)政撥款下來(lái) (當(dāng)時(shí)以為是其他資金支出 ) 現(xiàn)在我該怎么處理呢
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來(lái)款一直在賬目上擺起,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來(lái)賬余額的話(huà),我應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)科目。
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下一筆費(fèi)用去年未支付時(shí)掛了往來(lái):借單位管理費(fèi)用—其他資金貸其他應(yīng)付款,今年付這筆錢(qián)的時(shí)候是財(cái)政直接支付的,要怎么做賬才能體現(xiàn)單位管理費(fèi)用—財(cái)政項(xiàng)目這個(gè)科目???
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財(cái)政局撥付了一筆項(xiàng)目資金,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款收入年末,財(cái)政局說(shuō)一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長(zhǎng)?法定的
計(jì)提每月工資計(jì)入管理費(fèi)用包括實(shí)發(fā)工資,代繳個(gè)稅,個(gè)人繳納的社保,填報(bào)匯繳清算時(shí)管理費(fèi)用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有以前的留底稅額5466.15,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)是9079.34,我這個(gè)賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個(gè)公司注銷(xiāo)了,但是有筆500元的貨款沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶(hù)退款,但是注銷(xiāo)了,有沒(méi)有好的解決辦法
請(qǐng)問(wèn)社保公司全買(mǎi),個(gè)人部分怎么做賬
有哪位老師知道,跟員工簽兩次固定合同以后,再簽合同就必須是長(zhǎng)期合同嗎?
貿(mào)易公司 貨物買(mǎi)單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買(mǎi)單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎,此分公司剛成立一年
老師好,兼職員工在電子稅務(wù)局上代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅由支付單位代扣代繳,增值稅和附加稅怎么辦
老師好 :咨詢(xún)下,和投資款一起支付的銀行手續(xù)費(fèi)。一般現(xiàn)金流量表項(xiàng)目是選投資支付的現(xiàn)金,還是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量?
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