按末開(kāi)票收入處理與申報(bào)
小規(guī)模店面有Pos機(jī),平時(shí)零售散客刷卡,收款賬戶是公戶,這種需要開(kāi)票嗎,怎么記賬
老師,開(kāi)給客戶的增值稅發(fā)票寄給客戶了,客戶弄丟了。說(shuō)沒(méi)收到。公司也不愿去辦理掛失發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)怎么做賬。我是銷(xiāo)售方
老師,小規(guī)模企業(yè),做零售的。商品一般都是賣(mài)給散客,散客都不需要發(fā)票,可以只做無(wú)票收入嗎?但是公司需要成本票,可以讓供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票嗎?有進(jìn)項(xiàng)票,但沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票,這樣可以嗎?目前還沒(méi)有買(mǎi)稅控盤(pán),沒(méi)有買(mǎi)票。
公司是花店連鎖,一般納稅人,散客如果入了基本戶怎么做會(huì)計(jì)分錄?散客基本都不要發(fā)票,適合轉(zhuǎn)到基本戶嗎?
老師,我們是做網(wǎng)上銷(xiāo)售的,進(jìn)了原料開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,賣(mài)給客戶,客戶不需要發(fā)票,這樣就只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,該怎么處理好呢
老師,是不是汽車(chē)行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣(mài)出去那臺(tái)車(chē)對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開(kāi)進(jìn)來(lái)的,其他的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢(qián)平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車(chē)交易市場(chǎng),比如今天代開(kāi)了10張二手車(chē)交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問(wèn)題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)
老師,賣(mài)汽車(chē)的難道每個(gè)月只有車(chē)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷(xiāo)端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專(zhuān)票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專(zhuān)票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專(zhuān)票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專(zhuān)票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?