你好 選擇第二個的

比如進(jìn)項8萬,銷項10萬。 請問增值稅計提是:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 2萬。 還是: 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅費8萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬。再做前面那步,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅2萬。 就是要不要把進(jìn)項銷項先結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向?還是不用?
老師,6月銷項稅額10萬,月末,是不是還有做轉(zhuǎn)出銷項稅額,①借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 ② 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 10萬 7月繳納的時候 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 10萬 貸 銀行存款 10萬 是這樣嗎
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額. 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 6月實際繳納稅額 1200 ①借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應(yīng)交稅費-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額. 借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 3000 應(yīng)交稅費-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 4000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額600萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅600萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額300萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅300萬 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅300萬 貸:銀行存款300萬 老師,我上邊寫的分錄對不對?
老師好!請問:本月進(jìn)項稅留抵余額為:10萬,會計分錄 :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅10萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額10萬 然后 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅10萬 這樣做對嗎老師 謝謝!
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
好的謝謝
不用客氣,早點休息
為啥不是選D呢
因為你這個留底上個月已經(jīng)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額了, 所以你這個月只結(jié)轉(zhuǎn)銷項減進(jìn)項,加了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的就可以的