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2、L公司為增值稅一般納稅人,2021年1月銷項(xiàng)稅額合計(jì)200萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅瓤210萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20萬(wàn)元,上期留抵稅額5萬(wàn),則月末的賬務(wù)處理票() A、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10萬(wàn) B、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬(wàn) C借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)5萬(wàn)D.借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5方

2023-06-26 00:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-26 00:35

你好 選擇第二個(gè)的

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快賬用戶9563 追問(wèn) 2023-06-26 00:57

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-26 00:59

不用客氣,早點(diǎn)休息

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快賬用戶9563 追問(wèn) 2023-06-26 01:03

為啥不是選D呢

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齊紅老師 解答 2023-06-26 07:33

因?yàn)槟氵@個(gè)留底上個(gè)月已經(jīng)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額了, 所以你這個(gè)月只結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),加了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的就可以的

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你好 選擇第二個(gè)的
2023-06-26
你好,月末企業(yè)的會(huì)計(jì)處理正確的是: A 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100000
2022-05-20
您好 增值稅計(jì)提是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn)。
2021-06-27
沒(méi)錯(cuò),分錄就是這么做的
2021-07-23
你好,然后再借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交交增值稅 5萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5萬(wàn)
2021-05-09
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