您好,這個是全部額嗎
3.A公司為上市公司,適用稅率為25%,2019年年末利潤總額6000萬,遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為25萬元;遞延所得稅負債期初余額為15萬元,假設(shè)該公司有足夠的利潤消化因可抵扣暫時性差異形成的遞延所得稅資產(chǎn)。當年會計與稅法存在差異的項目如下: (1) 本期會計計提折舊費720萬元,稅法規(guī)定稅前扣除的折舊費為560萬元; (2)本期預計售后產(chǎn)品保修費用400萬; (3)本期國債的利息收入200萬; (4)違反環(huán)保法規(guī)定支付罰款20萬元; (5)期末確認交易性金融資產(chǎn)公允價值變動損失120萬元。 要求: 1)計算應納稅所得額 ; 2)計算當期應交所得稅; 3)計算當期遞延所得稅; 4)計算當期所得稅費用; 5)編制所得稅相應的會計分錄。
(二)甲公司本期購入的一項交易性金融資產(chǎn),入賬成本是90000元,期末公允價值為1200000元;該公司本期因產(chǎn)品售后服務確認了40000元的預計負債。除上列項目外,該公司其他資產(chǎn)和負債的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間不存在差異。甲公司本期按稅法規(guī)定計算的應納稅所得額為320000元,適用的所得稅稅率為25%。本期確認所得稅費用之前,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無余額。 要求: ?1.分析計算下列項目金額:(1)當期所得稅(2)應納稅暫時性差異(3)可抵扣暫時性差異 (4)遞延所得稅負債(5)遞延所得稅資產(chǎn)(6)遞延所得稅(7)所得稅費用 2.編制確認所得稅費用的會計分錄。
甲公司本期購入的一項交易性金融資產(chǎn),初始入賬成本45萬元,期末公允價值為60萬元;該公司本期因產(chǎn)品售后服務確認了20萬元的預計負債。除上列項目外,該公司其他資產(chǎn)和負債的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間不存在差異。甲公司本期按稅法規(guī)定計算的應納稅所得額為160萬元,適用的所得稅稅率25%。本期確認所得稅費用之前,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無余額。要求:⑴計算下列項目金額:①當期所得稅;②應納稅暫時性差異;③可抵扣暫時性差異;④遞延所得稅負債;⑤遞延所得稅資產(chǎn);⑥遞延所得稅;⑦所得稅費用。⑵編制確認所得稅費用的會計分錄。
甲公司本期購入的一項交易性金融資產(chǎn),初始入賬成本45萬元,期末公允價值為60萬元;該公司本期因產(chǎn)品售后服務確認了20萬元的預計負債。除上列項目外,該公司其他資產(chǎn)和負債的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間不存在差異。甲公司本期按稅法規(guī)定計算的應納稅所得額為160萬元,適用的所得稅稅率25%。本期確認所得稅費用之前,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無余額。要求:⑴計算下列項目金額:①當期所得稅;②應納稅暫時性差異;③可抵扣暫時性差異;④遞延所得稅負債;⑤遞延所得稅資產(chǎn);⑥遞延所得稅;⑦所得稅費用。⑵編制確認所得稅費用的會計分錄。
丁公司本期購入一項交易性金融資產(chǎn),入賬成本為31500元,期末公允價值為42000元。丁公司本期因產(chǎn)品售后服務確認了14000元的預計負債。除上述項目外。丁公司其他資產(chǎn)和負債的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間不存在差異。丁公司本期按稅法規(guī)定的計算的應納稅所得額為112000元,適用的所得稅稅率為25%。本期確認所得稅費用之前,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無余額。 (1)計算下列項目金額:當期所得稅,應納稅暫時性差異,可抵扣暫時性差異,遞延所得稅負債,遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅,所得稅費用 (2)編制確認所得稅費用的會計分錄
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方