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之前年度購買的辦公桌,賬面全部做成管理費用了,現(xiàn)在要把它調(diào)整成固定資產(chǎn),賬面怎么處理

2023-06-25 19:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-25 19:38

您好,這個是已經(jīng)跨年了嗎

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快賬用戶9007 追問 2023-06-25 19:39

是的,而且已經(jīng)跨2年了

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齊紅老師 解答 2023-06-25 19:41

那你這樣在調(diào)整是有問題的啊

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快賬用戶9007 追問 2023-06-25 20:02

那要怎樣處理

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齊紅老師 解答 2023-06-25 20:09

你現(xiàn)在從費用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),跨年了沒法弄啊

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您好,這個是已經(jīng)跨年了嗎
2023-06-25
您好,同學 就是把他整體過度到新的賬套中哦
2023-03-22
你好,需要去結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本才可以 ,不結(jié)轉(zhuǎn),你這個利潤變動啊,勞務成本是存貨科目,
2021-05-10
借固定資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤。
2022-04-15
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整的分錄是 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用?
2021-12-07
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