你好! 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款(社保) 銀行存款
員工的社保公積金單位和個人部分都是由公司一并承擔。這樣在做計提工資和發(fā)放工資的時候,怎么做分錄
你好,公司現(xiàn)在發(fā)3000工資,交的社保未從工資里扣,個人部分和企業(yè)部分都是單位一起承擔 做分錄咋做呢
老師好 我們公司有員工 社保單位部分和個人部分都是企業(yè)承擔 怎么做賬務處理啊 沒有他的工資 只是單位承擔全部社保
正常員工一個月社保單位承擔880.44,個人承擔368.64,可是我們單位單位只承擔500,單位需要承擔的380.41從應付工資前扣除,假如一個員工一個月工資4460,扣除個人應承擔單位部分380.44,應付工資4079.56,再扣除個人社保部分368.64,實發(fā)工資3710.92?,F(xiàn)在做內(nèi)賬,單位承擔社保部分500記入管理費用-社保單位部分,其他怎么寫分錄?
例如:2月工資3000元,應發(fā)工資3000元,社保企業(yè)部分500,社保個人部門200,公積金企業(yè)個人各200,遲到早退扣10元,實發(fā)工資2990元。(個人部分企業(yè)部門都是公司承擔),工資發(fā)放后因業(yè)績不達標,公司要收回企業(yè)為個人交的應交的部門社保和公積金200+200=400元,老師我想請問一下,會計分錄 怎么做,計提工資,社保,發(fā)放工資,社保,還有社保追回
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
單位都承擔了還計其他應收款嗎?
公司承擔個人部分社保賬務處理, 個人承擔的社保費用不單獨計提,包含在工資里計提。 計提的工資的時候, 借:管理費用-工資等, 貸:應付職工薪酬-工資, 上交社保費的時候, 借:應付職工薪酬-社保費, 借:其他應收款-個人社保費, 貸:銀行存款, 發(fā)放工資的時候, 借:應付職工薪酬-工資, 貸:其他應收款-個人社保費, 貸:銀行存款。