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老師好 我們和銀行貸款400萬,提供的稅票是315萬元,流水24.6萬元,2022年經(jīng)營收入1984萬元,三個數(shù)字相差較大,銀行讓寫個情況說明,該怎么寫呢

2023-06-25 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-25 09:15

你好,根據(jù)單位經(jīng)營情況,針對稅票,流水,收入情況作出具體的說明就是了?

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快賬用戶5480 追問 2023-06-25 09:18

可不可以說提供了發(fā)票的一部分沒有全部提供,銀行流水少的話能不能說部分收入轉(zhuǎn)到私戶里了

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齊紅老師 解答 2023-06-25 09:19

你好 提供的稅票,是進項發(fā)票嗎? 經(jīng)營收入1984萬元,流水24.6萬,可以說還有很多收入款項沒有收到?

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快賬用戶5480 追問 2023-06-25 09:44

發(fā)票是銷項發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-06-25 09:45

你好,收入1984萬,銷項發(fā)票才315萬,這樣是無法解釋的?

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快賬用戶5480 追問 2023-06-25 12:46

收入1984,應收1035,其他的是收回來的錢,現(xiàn)在提供的流水比賬上收回來的錢少,要怎么寫情況說明更合理呢

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齊紅老師 解答 2023-06-25 13:31

你好,現(xiàn)在提供的流水比賬上收回來的錢少,可以按現(xiàn)金收款處理?

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你好,根據(jù)單位經(jīng)營情況,針對稅票,流水,收入情況作出具體的說明就是了?
2023-06-25
利潤總額=5000-3570-140-1040%2B10-160=100 應納稅所得額 100-28%2B35-60%2B40%2B21=108 固定資產(chǎn)折舊,-28 執(zhí)行費,%2B35 研發(fā)費用 -60 利息,%2B40 罰款,%2B21 應納稅額 108*25%=27 小微那么就是 108*50%*20%=10.8
2020-04-29
同學,你好,針對之前的錯賬,你直接紅沖就可以了,你按正常的挖機款加運雜費計入固定資產(chǎn)就可以了,按多少年折舊,這個要根據(jù)你公司的會計政策來決定,最少年限應符合稅法要求就可以了,當然你可以一次性稅前扣除,對于利息費用,由于你公司采用小企業(yè)會計準則,你將兩臺控機的利息計入財務費用就可以了,不必按融資租賃準則進行處理哦。
2024-07-24
您好 9月份分錄您已經(jīng)寫過了啊 10月份紅沖 借:庫存商品? -100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13萬 貸:應付賬款 -113 收到退款 借:銀行存款 1.13 貸:應付賬款 1.13
2023-11-20
您好,折扣開在同一張發(fā)票上是沒錯的
2020-12-06
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