你好;就是1-2月合計(jì)金額 來(lái)作為 本年累計(jì)的; 看你數(shù)據(jù)
老師好 2021年1月份的利潤(rùn)表 本年累計(jì)金額 是不是承接上年12底的本年累計(jì)數(shù)?
利潤(rùn)表中本年累計(jì)金額是指的本年的1-12月份還是包含上年的1-12月份和本年的1-12月份?
我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人季報(bào),申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)里邊利潤(rùn)表中的,本年累計(jì)金額和上年累計(jì)金額指的是什么? 比如申報(bào)所屬期是2021.01-2021.12 那本年累計(jì)金額就是2021.12月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額,那上年累計(jì)金額指的是2020.12月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額嗎?
老師,您好本月合計(jì)和本年累計(jì)用紅筆寫(xiě)嘛,然后是不是只有12月份的本年累計(jì)用雙紅線(xiàn),1-11月份的本年累計(jì)用單紅線(xiàn)
4月份的利潤(rùn)表,本年累計(jì)和本期累計(jì)怎么取數(shù)?
老師 我們是一家房地產(chǎn)公司 符合雙一原則 現(xiàn)在做土地增值稅的清算 土地增值稅收入怎么確認(rèn)
老師,24年我公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人。 現(xiàn)在有一張22年的專(zhuān)票。 我可以勾選抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)是先報(bào)增值稅及附加,還是先報(bào)報(bào)表
老師,請(qǐng)教一下幾個(gè)問(wèn)題: 1.目前我們賬務(wù)未計(jì)提盈余公積,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在計(jì)提,是根據(jù)未分配利潤(rùn)的多少計(jì)提,是否每年集體一次即可?) 2.計(jì)提盈余公積后是否可以當(dāng)月轉(zhuǎn)增資本,法人不需要繳納個(gè)人所得稅,還有一個(gè)股東臺(tái)灣人,根據(jù)外商投資企業(yè)員原則,是不是股東也不用繳納個(gè)稅? 3.這些的前提是不是還要修改公司章程,最后變更工商登記? 4.整個(gè)流程下來(lái)大概要多久時(shí)間。 麻煩老師細(xì)心解答,感謝!
我們出口是自己名字出口的報(bào)關(guān)單。是報(bào)關(guān)單位報(bào)關(guān)的。這個(gè)是所得稅申報(bào)表里的自營(yíng)出口。不是委托出口吧
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的季末從業(yè)人數(shù)是填寫(xiě)個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎,是填寫(xiě)的9月個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎。
郭老師,如果費(fèi)用票,下個(gè)月才開(kāi)來(lái),我這個(gè)月,怎么做賬,先不交所得稅
老師好,因增值稅即征即退進(jìn)項(xiàng)稅勾選成一般項(xiàng)目,后期更正申報(bào),補(bǔ)回因即征即退多退金額,怎么做賬?
老師,個(gè)體工商戶(hù)一二季度是按核定征收申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的,三季度沒(méi)有銷(xiāo)售,且稅務(wù)這邊改成查賬查賬征收了,扣繳端默認(rèn)1-9月份收入,按查賬征收計(jì)算的,然后系統(tǒng)上顯示有補(bǔ)稅金額,這個(gè)怎么辦????
展覽展示公司,開(kāi)具的布展服務(wù)費(fèi)6%,印花稅是按承攬合同里的定做合同稅目交稅對(duì)嗎?